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Q

老师,我们是一般纳税人,我们销售了技术咨询的服务,因为是技术咨询,不是商品,所以没有产品,没有进项,但是需要给对方开销售发票,这样操作对于公司有风险吗?

2022-11-16 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-16 16:47

您好,这是典型的进销不符,所以有风险的。

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快账用户3570 追问 2022-11-16 16:50

但是我们会申报增值税,这样也不可以吗?

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快账用户3570 追问 2022-11-16 16:50

因为属于技术咨询,所以没有进项一说。这种情况怎么处理比较好呢?

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齐红老师 解答 2022-11-16 16:52

你好,咱如果说技术咨询费往外开发票的话,这个没有进项是允许的,如果说咱业务室技术咨询费咱也没有进项,往外开货物是不允许的。

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快账用户3570 追问 2022-11-16 16:54

没有货物,不是货物,相对于对方向我们咨询一个问题,给我们一笔钱,只给对方开发票。

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齐红老师 解答 2022-11-16 16:58

你好,那你正常填开发票就行,没问题的。

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快账用户3570 追问 2022-11-16 17:00

我们的营业执照上面的经营范围里有技术咨询一项。所以老师我们是可以开技术咨询这个编码的哈?

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齐红老师 解答 2022-11-16 17:02

你好,那就可以的,没问题。

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快账用户3570 追问 2022-11-16 17:05

老师,税务编码是不是应该选信息技术服务啊?

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齐红老师 解答 2022-11-16 17:07

你好同学,在网页上搜索,,诺诺能智能查询,登陆进去,然后可以输入你这个咨询服务费的名称来查询,后期把这个网址留下来,每次开发票的时候都能用到的。

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快账用户3570 追问 2022-11-16 17:45

老师,我们一个在查编码时应该选择销售服务这个吗?

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齐红老师 解答 2022-11-16 17:58

咱这个应该选择一个其他咨询服务或者信息技术服务,咱这是篇咨询还是偏技术呀。

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快账用户3570 追问 2022-11-16 18:00

老师,你的意思是偏咨询就选其他咨询服务,偏技术就选信息技术服务吗?

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齐红老师 解答 2022-11-16 18:04

你好同学,理解的是正确的。

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快账用户3570 追问 2022-11-16 18:09

老师。这种没有进项的发票申报增值税时是不是按平常申报时那样把数据填报到销项处就行了呢?进项就不用管哈。

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齐红老师 解答 2022-11-16 18:29

对,理解的完全正确。

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