您好,这是典型的进销不符,所以有风险的。
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
但是我们会申报增值税,这样也不可以吗?
因为属于技术咨询,所以没有进项一说。这种情况怎么处理比较好呢?
你好,咱如果说技术咨询费往外开发票的话,这个没有进项是允许的,如果说咱业务室技术咨询费咱也没有进项,往外开货物是不允许的。
没有货物,不是货物,相对于对方向我们咨询一个问题,给我们一笔钱,只给对方开发票。
你好,那你正常填开发票就行,没问题的。
我们的营业执照上面的经营范围里有技术咨询一项。所以老师我们是可以开技术咨询这个编码的哈?
你好,那就可以的,没问题。
老师,税务编码是不是应该选信息技术服务啊?
你好同学,在网页上搜索,,诺诺能智能查询,登陆进去,然后可以输入你这个咨询服务费的名称来查询,后期把这个网址留下来,每次开发票的时候都能用到的。
老师,我们一个在查编码时应该选择销售服务这个吗?
咱这个应该选择一个其他咨询服务或者信息技术服务,咱这是篇咨询还是偏技术呀。
老师,你的意思是偏咨询就选其他咨询服务,偏技术就选信息技术服务吗?
你好同学,理解的是正确的。
老师。这种没有进项的发票申报增值税时是不是按平常申报时那样把数据填报到销项处就行了呢?进项就不用管哈。
对,理解的完全正确。