借应收账款贷银行存款,第二个分录改这个。

.总账账户余额如下:原材料305460元(借方)、库存商品98520元(借方)、生产成本53650元(借方)应收账款75000元(借方)、应付账款54000元(贷方)、预收账款34000元(贷方)、预付账款25000元(借方)、坏账准备4500元(贷方)2.明细账余额如下:(1)应收账款-耀华公司35000元(贷方)一鸿飞公司85000元(借方)-兴达公司25000元(借方)(2)应付账款-建发公司92000元(贷方)-中泰公司15000元(借方)一祥和公司23000元(借方)(3)预收账款-兴业公司46000元(借方)-同达公司80000元(贷方)(4)预付账款-顺旺公司38000元(借方)-金鑫公司13000元(贷方)(5)坏账准备--应收账款4500元(贷方)要求:根据以上资料,计算该公司2021年12月31日资产负债表中下列项目期末数金额:存货应收帐款预收账款应付账款预付账款
.总账账户余额如下:原材料305460元(借方)、库存商品98520元(借方)、生产成本53650元(借方)应收账款75000元(借方)、应付账款54000元(贷方)、预收账款34000元(贷方)、预付账款25000元(借方)、坏账准备4500元(贷方)2.明细账余额如下:(1)应收账款-耀华公司35000元(贷方)一鸿飞公司85000元(借方)-兴达公司25000元(借方)(2)应付账款-建发公司92000元(贷方)-中泰公司15000元(借方)一祥和公司23000元(借方)(3)预收账款-兴业公司46000元(借方)-同达公司80000元(贷方)(4)预付账款-顺旺公司38000元(借方)-金鑫公司13000元(贷方)(5)坏账准备--应收账款4500元(贷方)要求:根据以上资料,计算该公司2021年12月31日资产负债表中下列项目期末数金额:存货应收账款预售状况应付账款,预付账款。
生猪合作社接受本社成员兴旺生猪公司委托,当月用银行存款统一购买饲料5000公斤,成本每公斤1.40元,并将饲料交付兴旺公司。会计分录为:(1)接受委托购买,收到银行存款7500元(2)购买饲料(3)交付委托方时,并结清款项(4)如果协议手续费为商品的5%,7000×5%=140,则借:(1)7500贷:(2)-兴旺公司7500借:(3)7000贷:(4)7000借:(5)-兴旺公司7500贷:(6)7000(7)500借:(8)7500贷:(9)7000(10)140(11)360
生猪合作社接受本社成员兴旺生猪公司委托,当月用银行存款统一购买饲料5000公斤,成本每公斤1.40元,并将饲料交付兴旺公司。会计分录为:(1)接受委托购买,收到银行存款7500元(2)购买饲料(3)交付委托方时,并结清款项(4)如果协议手续费为商品的5%,7000×5%=140,则借:(1)7500贷:(2)-兴旺公司7500借:(3)7000贷:(4)7000借:(5)-兴旺公司7500贷:(6)7000(7)500借:(8)7500贷:(9)7000(10)
21.宏兴公司2019年12月31日采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,比例为7.5‰,2019年末应收账款余额为700000元,计提坏账准备账户已有贷方余额3000元。 22.2019年12月31日,H公司实现利润56000元。(宏兴公司以银行存款购入H公司30%的股权) 23.2019年12月31日,宏兴公司收到A公司的原材料的投资,不含增值税的股价为1000000元。(不考虑增值税为130000) 24.2019年12月31日,结转损益类账户本期贷方发生额,结转损益类账户本期借方发生额 25.计算应缴纳所得税费用并结转费用至本年利润 26.缴纳所得税 27.2019年12月31日,将本年利润账户结转至利润分配账户。 28.宏兴公司按当年净利润的10%提取盈余公积(以前年度未发生亏损) 29.宏兴公司决定向投资者分配利润30000元 根据本年损益类科目发生情况,编制利润表
老师,汇算清缴时候欠的工资填不填写在职工薪酬内
电子税务局在哪里解除办税人员身份
老师,你好,上一年公司账没做,我现在接手了,没交接,没账簿,老板让从一月份开始做,怎么做?
跟厂家终止合作收到厂家的赔款,这个要确认增值税收入吗
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老师您好,请问我现在开始做研发辅助账,用友T6如何坐在系统里面呢?是研发支出,这个科目设置项目管理吗?然后在综合辅助账里面查询这个明细账,还是怎么做合适呢
老师,你好,请问一个公司的实收资本200万,已经实缴完成了,但是公司经营需要他们还要往公司里投钱,也没有增资的打算,是不是股东再往里面投的钱,可以放在资本公积里?
之前付增值税、关税给国际货运代理公司 借应付账款--国际货运公司(增值税、关税) 贷银行存款 海关进口关税 专用缴款书 现在有了 分录怎么平呢
购进口刀片,没有单位,但是之前付款给货运公司付增值税()、关税的这个帐怎么做呢
老师,现在还能申报未开票收入吗?会不会罚款?谢谢!
还没退回不是作其他应付款嘛
你好,没有退回的做到应收账款里面挂账就行。
你们以后支付给谁的?
收到款借银行存款,贷其他应付款-宏达公司,借:其他应付-宏达公司,贷其他应付款兴顺公司
怎么做分录,润兴公司主要和宏达公司没有业务往来,就是代收款
你好,出委托书,宏达委托你们付款给兴顺的证明。
打错了,是兴顺委托你单位付款给润兴。
不是我是润兴公司
润兴公司账务如何做
你好,这是你的货款收入吗?还是什么业务的?他为什么要委托付款给你们?
我们收到一笔没有业务的100万,实际是对方应该退给关联公司润兴的,但是没法退给润兴,我们代收
银行贷款
借银行存款,贷其他应付款,兴顺公司,因为这个是兴顺公司委托宏达公司付款给润兴的证明。你退给兴顺公司的话,借其他应付款,兴顺公司贷银行存款。
对这样对
那就按照上面的来做就可以了。