同学你好!请问你的问题是什么呢?

1为生产A产品用甲材料500千克,为生产B产品领用乙材料100千克,车间一般耗用领用甲材料50千克,管理部门级甲材料10千克。甲材料单价为120元千克,乙材料单价为30元/千克。2.本月职工工资分情况:生产A产品工人的工资为30000元,生产B产品工人的工资为2000元,车间管理人员工资为10000元、行政管理人员工资为20000元3以现金800元购买办公用品,其中车间用500元,管理部门用300元4.车间技术人员报销差旅费2500元,以现金支付。5计提固定资产折旧5000元,其中车间固定资产折旧3000元,管理部门固定资产折旧2000元。制造费用按生产工人工资比例分配:A产品月初在产品20000元,月末在产品5000元;B产品月初在产品30000元,月末在产品6000元。要求:1计算本月发生的制造费用金额:2计算本月A产品发生的生产成本;3计算本月B产品发生的生产成本:4计算本月A产品的完工产品成本:5计算本月B产品的完工产品成本。
企业某年7月发生以下产品生产业务。(1)为生产A产品领用甲材料500千克,为生产B产品领用乙材料100千克,车间一般耗用领用甲材料50千克管理部门领用甲材料10千克·甲材料单价为120元/千克,乙材料单价为30元/千克。(2)本月职工工资分配情况:生产A产品工人的工资为30000元,生产B产品工人的工资为20000元车间管理人员工资为10000元行政管理人员工资为20000元。(3)以现金800元购买办公用品,其中车间用500元管理部门用300元。(4)车间技术人员报销差旅费2500元,以现金支付)计提固定资产折旧5000元其中车间固定资产折旧3000元管理部门固定资产折旧2000元。制造费用按生产工人工资比例分配:A产品月初在产品20000元,月末在产品5000元;B产品月初在产品30000元,月末在产品6000元。额(2)计算本月A产品发生的生产成本;(3)计算本月B产品发生的生产成本;(4)本月A产品的完工产品成本;(5)计算本月B产品的完工产品成本。
某公司生产ab两种产品,a产品2020年2月生产成本余额为5510元,其中直接材料2250元,直接人工2760元,制造费用500元。B产品没有期初在产品,计算分配职工工资,其中生产a产品的工人工资46000元,生产b产品的工人工资24000元,车间管理人员工资1万元,行政管理人员工资2万元。请分录:不结转本月发生的制造费用。按ab产品生产工人工资比例分配。
第九题丰华公司生产A、B两种产品。A产品2020年2月初生产成本余额为5510元,其中直接材料2250元,直接人工2760元,制造费用500元;B产品没有期初在产品。2020年2月,公司发生下列经济业务。(1)购入原材料一批,货款26000元、运杂费1500元,增值税专用发票上注明的增值税额为3380元,所有款项均以银行存款支付,材料已验收入库。(2)领用材料投入生产,价值21000元。其中,用于生产A产品16000元,用于生产B产品5000元。(3)计算分配职工工资。其中,生产A产品的工人工资46000元,生产B产品的工人工资24000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资20000元。(7)以银行存款支付管理部门负担的企业财产保险费580元。(8)计提固定资产折旧4000元。其中,生产车间计提折旧2600元,行政管理部门计提折旧1400元。(9)结转本月发生的制造费用按ab产品生产工人工资比例分配。就这个第九题
丰华公司生产A、B两种产品。A产品2020年2月初生产成本余额为5510元,其中直接材料2250元,直接人工2760元,制造费用500元;B产品没有期初在产品。2020年2月,公司发生下列经济业务。(1)领用材料投入生产,价值21000元。其中,用于生产A产品16000元,用于生产B产品5000元。(2)计算分配职工工资。其中,生产A产品的工人工资46000元,生产B产品的工人工资24000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资20000元。(3)计提固定资产折旧4000元。其中,生产车间计提折旧2600元,行政管理部门计提折旧1400(4)结转本月发生的制造费用按ab产品生产工人工资比例分配。
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?