你好 是高薪吗是的话 有研发支出可以加计的

税控盘服务费减免的会计分录,我们公司没有业务,所以我没有申报抵减,都是挂管理费,需要确认营业外收入吗?
老师您好,我们公司是2021.7月成立的,做研发服务的,2022.2月预收账款181万,但是到现在我们还没有确认收入,我这边可以申请加计抵减吗?
老师您好,我账上还没有确认收入,我们是做研发服务的,可以申请加计抵减吗?
如何确认我们公司能不能申请加计抵减?刚今年4月份成立,5月税务报道,6月申报了个52.5无票收入,其实是免费给客户寄样的样品,没问题客户要钱,所以如何确定我们可以是加计抵减用户?申请不申请这个加计抵减重要吗?不申请可以吗?老师
老师您好 请问我们是现代服务业每个月进项可以加计抵减 请问买车的进项也可以加计抵减吗
红字冲销是什么意思能举个例子吗?
老师,做过内账,做过代账,现在实务也学了,现在面试一般纳税人的公司心里没有底,不知道哪些方面需要注意
老师,孩子交了医保,怎么查询完税证明?我只能查到大人的完税证明,开具不了孩子的电子版
高新技术企业收到农牧局给的高新技术补贴的会计分录?
老师属不属于小微企业的话是看汇算清缴是吗,是从汇算清缴结束开始是吗,假如2024年5月30号汇算清缴结束,然后不属于了,那从6月份开始附加税就不减半了是吗!然后2025年1到5月份附加税还可以正常减半吗
资产负债表预付账款余额过大风险局说在变相分配未分配利润,这和未分配利润有什么关系?
我有一家国外的供应商,给我们开了10万的形式发票,现在要给我们降价,降价部分开具信用函Credit Note退款, 1、这个信用函可以作为记账的凭证吗, 2、可以使用10万形式发票的部分金额吗(按照这个10万的发票-信用函,作为入账的金额进行报票)
老师我们是建筑企业,在2022年时候给甲方开了工程发票,甲方今年才做完审计,结果审下很多,导致需要给甲方在25年红冲发票。请问25年红冲的发票,是不是会让冲减25年的增值税,企业所得税会影响当期吗,如果是
开票税率会自动显示吗?
线路板制造行业关于销售成本,核算的,有没有电子表格可以发我一下
老师,我说的是增值税加计抵减
你好 没有收入不加计扣的
那老师,要是我2022年确认收入了,那我增值税加计抵减是从什么时候开始呢?
现代服务业纳税人,是指提供现代服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。现代服务服务的范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 收入符合这个标准就可以扣除。