你好 是高薪吗是的话 有研发支出可以加计的
税控盘服务费减免的会计分录,我们公司没有业务,所以我没有申报抵减,都是挂管理费,需要确认营业外收入吗?
老师您好,我们公司是2021.7月成立的,做研发服务的,2022.2月预收账款181万,但是到现在我们还没有确认收入,我这边可以申请加计抵减吗?
老师您好,我账上还没有确认收入,我们是做研发服务的,可以申请加计抵减吗?
如何确认我们公司能不能申请加计抵减?刚今年4月份成立,5月税务报道,6月申报了个52.5无票收入,其实是免费给客户寄样的样品,没问题客户要钱,所以如何确定我们可以是加计抵减用户?申请不申请这个加计抵减重要吗?不申请可以吗?老师
老师您好 请问我们是现代服务业每个月进项可以加计抵减 请问买车的进项也可以加计抵减吗
请问老师,我开了红字发票,现在总的开票额是负数了,可以直接申报增值税吗?会被后台预警吗?
申请高新企业,要3年的报表,报表要提现研发费用,外账会计没有把研发费用体现出来,怎么修改一下
把现金折扣的8180元记入主营业务收入,那结转收入的时候要不要减掉,还是加进来
市场条件和非可行权条件不影响企业对预计可行权情况的估计,这句话表述是否正确?
客户消费了医美,内容是黄金微针3针,开发票的时候应该怎么开?大类是医疗服务还是现代服务,税率是6%吗
中级财管。股票分割,面值和单价变小。所有者权益总额不变对吧
老师,单位个税上有个投诉,但是公司领导一直没有协商好这件事情。我们要是不管这件事情,对我们会有什么影响呢
有限责任公司企业所得税减半征收吗
老师,那天我还开出来了,第一行,信息技术服务*服务费。今天就没了,添加不出来啊?咋办呢
借: 应交税金—增值税 1036.13 应交税金—印花税 44.74 应交税金—应交城市维护建设税 36.26 应交税金—应交所得税 1068.3 贷: 银行存款 2185.47 印花税,城建税,所得税,怎么算出来的,
老师,我说的是增值税加计抵减
你好 没有收入不加计扣的
那老师,要是我2022年确认收入了,那我增值税加计抵减是从什么时候开始呢?
现代服务业纳税人,是指提供现代服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。现代服务服务的范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 收入符合这个标准就可以扣除。