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请问老师,我们有一笔应付账款10000,因为我们收不到下家的钱,与上家双方协商后付9000,并签了协议,实际发票是开了10000的,但是只付9000给对方,这种情况怎么做账务处理呢?

2022-11-17 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-17 16:33

借应付账款9000,营业外收入1000。

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齐红老师 解答 2022-11-17 16:33

借应付账款1万, 贷银行存款9000,营业外收入1000

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快账用户1533 追问 2022-11-17 16:34

就是不管我们已经协商钱货两清了还是得算做营业外收入是吗

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齐红老师 解答 2022-11-17 16:36

你好,如果你不想做营业外收入,借应付账款贷库存商品1000也可以做这个。

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借应付账款9000,营业外收入1000。
2022-11-17
你好  你们是代替付款是这样不  
2022-12-26
你好,你能拿到钱就行
2024-05-30
同学,你好 发票开了嘛??
2023-11-23
应该做固定资产购入账务处理。因为虽未付全款和取得发票,但已实际使用,能获取经济利益且成本能可靠计量。可按协议价格,结合已付预付款和预计后续付款确定入账价值。 也需要计提折旧。因已开业使用,达到预定可使用状态。折旧方法按公司政策选,如年限平均法,计算出每年折旧额后进行计提。不过后续付款和发票问题可能需要对账务进行调整,还要注意税务风险
2024-12-30
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