你好 你们是代替付款是这样不
老师 我们公司这种情况 我们是房开公司 当时打了一笔款给供应商 没签合同 现在我们房开的建筑工地要和供应商签合同 他们自己做交易 我们现在要把之前的款做到建筑公司上面去 相当于我们付给了建筑公司 那现在要补什么资料 把我们付的钱转移到建筑方上 建筑公司和供应商他们分别做账要补什么资料除了补合同以外
请问老师,我们有一笔应付账款10000,因为我们收不到下家的钱,与上家双方协商后付9000,并签了协议,实际发票是开了10000的,但是只付9000给对方,这种情况怎么做账务处理呢?
请问我们和别人公司签了份技术服务合同,我们需分次付款给对方,但实际上是对方反而打款到我们公账上,给别人走的账,这个款股东现金转给了他们,请问这种情况我们要怎么操作呀?签个什么协议呢?把账做合理
请问老师,我公司现在收到抵款的房子,签了一个抵款协议,但是没有对方没有开发票给我们,现在我们需要把应收账款冲掉,现在我们已经将这个房子过户给了一个合伙人,这个合伙人会转钱烦公司账户上,请问这个中间没有发票,怎么账务处理是合理的?
有个项目要我们工抵房,我们是打算把这个房子转给第三方个人收房的,但甲方房款不实际支付给我们,要求我们出委托付款协议,把这笔房款直接转到他们的一个地产账户。那我们这边如何做这个账户处理?除了这个委托协议外,还需要签订什么协议?这样操作对我们税务上有什么风险不?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
不是,只是代收而已
你好 收款,借银行,贷 其他应付款 个人转账单位不做账的
现在就是单位的外账怎么做?
你好 收款,借银行,贷 其他应付款 付款做相反分录
我们是委托方,合同上只有一个项目名称,再就是打款给我们公司的受托方了哦
。你们委托支付打款的时候,借其他应收款贷银行存款。
签订委托协议就可以的