你好 固定资产报废的操作直接去固定资产模块操作固定资产清理即可,以金蝶EAS为例,具体步骤如下: 1、从金蝶EAS的主界面选择“资产管理”,进入固定资产的“业务处理”,如图所示: 2、从业务处理界面点击子菜单进入“固定资产清理”。 3、在登录清理单序时簿时,系统会自动弹出固定资产清理单查询框,此时输入条件,点击确定。 4、选中的清理单显示在清理单界面中,如下图所示: 5、点击新增固定资产清理卡片。如下图所示: 6、用户在清理方式中按F7选取资产类别进行清理,清理费用数据手工录入。 7、选择清理方式后,提交。该清理单将由工作流自动转入审核流程进行审核。 8、最后关联生成凭证,在总账上输入好下图相关科目记账即可。
请问金蝶KIS云旗舰版的固定资产明细如何引出?请老师发下操作步骤,谢谢
老师,请问一下金蝶系统是2020年11月建的账套,但是当时没有用固定资产模块,现在2022年第3期,想用固定资产模块,如何操作呢
老师好,固定资产报废,金蝶系统里 如何操作?谢谢!
老师 我想问下一下金蝶kis 专业版 202209月已录入固定资产卡片,按月计提折旧,现在想转为一次性计入成本费用 怎么在金蝶系统操作固定资产卡片? 最好图片加文字说明一下 多谢
老师好,金蝶系统中固定资产增加,减值准备对方科目是什么?谢谢!
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、那成品出库(进销存)这个进销存的单价就是单位成本,而不是销售单价对吧。只有7月入库数量。6月成品结余还不知道,或者6月结余的成品可以用7月单位成本吗?假如7月的单位成本也没有这个成本,那我岂不是还要核算6月成本 2、成本核算表里,生产有领料,那也有退料和超领或其他出入库。那我这个成品原材料成本要增或减吧,对吗?老师。比如领料100+超领10+其他出库15-退料3个=某工单成品原材料成本。对吗?
老师好,职工医保断缴一个月会不会有什么影响?
备考注会我有东奥的电子题库和会计学堂的电子题库,刷哪个电子题库好呢
老师,我系统里没有固定资产清理,有固定资产减少,就点“固定资产减少”,对吗?
你就点固定资产减少就。你就点固定资产减少就行。
然后把报废的这个选出来,减少方式选报废,再点“记账凭证”就可以了吗?谢谢!
是的,这样处理可以。
老师,请问生成出来的凭证,应该是怎样记分录才对?谢谢!
、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:营业外收入
老师,请问系统会生成几个凭证啊?
。就是录入我发给你这个分录数据就行了。
噢,意思是凭证是手工录入啊,不是系统自动生成吗?我还以为和购买固定资产一样系统生成呢
是的,需要手动写科目的
那就是系统里只要做一个减少,那下个月系统折旧凭证生成时 就不会再有这个报废的折旧费了吧?
是这个意思的。是的
老师,固定资产报废。请问是要先把本月折旧计提后再报废,对吗?谢谢!
你好 是的是 这样对的
老师,第一个分录将要处置的固定资产转入清理,这个固定资产清理的金额就是期末净值,对吗?谢谢!
你好 是的 是这个数的 是
老师,报废的固定资产没用了,是再把固定资产清理转营业外支出吗?谢谢!
你好 是的 这是对的呢