借委托加工物资贷预付账款。

老师,如果我银行付款了,发票没有回来,我先计入了预付账款,那么对方给不出发票,那我这个怎样处理啊,分录怎样做啊?我们工程是做工程的
老师好,请问一下,我公司12月份对公户支付了一笔委托加工费,但是还未取到发票。这个要怎么在委托加工资体现,如果我现在未收到发票借:委托加工物资可以吗?发票到了又要怎么做
老师,比如找工厂加工了一批内衣10w元,对方开了10w的发票过来,是借:委托加工物资,但是如果我们只是付了10w的预付款,对方开了10w发票过来,这个发票要怎么入账啊
老师,给我们做广告的公司,开来一张45000元的发票,但是我们只支付了30000元 借:广告费 45000 贷:银行存款 30000 应付账款 15000 如果这样15000后期对方不找我们要了,这个账要怎么平呢?
老师 我需要A给我开一张委托加工发票3000元, 他们收10的税点 给我返2700元 但是这笔钱并并没有返回来 因为A还是我的代发公司,发了一批货,这2700元,抵了这批货的成本 老师我得账上应该怎么做 开始支付委托加工费 借:应付账款-A 贷:银存 我收到委托加工发票 借:销售费用 贷:应付账款-A 我支付发货成本 借:应付账款-A 贷:银存 等A 给我开了进项票 借:库存商品 贷:应付账款-A 这样的话 我账上总是查这2700元 应该咋弄
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
老师,我有个疑惑,如果买库存商品,当月入库当月收到发票就做:库存商品,当月收到发票但是当月没有入库做:在途物资,但是像委托加工加工这种情况,我当月没有收到货物,但是我收到发票,这种情况不需要跟库存商品一样做:在途物资,而可以直接做:委托加工物资吗
那加工费发生了没有?如果没有加工费发生借预付账款、应交税费、应交增值税进项贷银行存款。
加工费还没发生,只是先付了预付款,然后对方还把这个预付款发票开过来了,所以不知道这个还没发生加工费的预付款发票怎么处理
加工费还没发生,只是先付了预付款,然后对方还把这个预付款发票开过来了,所以不知道这个还没发生加工费的预付款发票怎么处理
有发票和没有发票的一样做就可以的。借预付账款贷银行存款,如果你对方给你开的专票你需要抵扣的话,借预付账款应交税费、应交增值税进项贷银行存款
那如果这个预付款已经发生了一部分的加工费,而且是在次月发生的呢
你好做预付可以, 没有发生完毕,根据权责发生制是属于下一个月的