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制作会计分录 9月份从大丰公司购入的甲材料现 验收入库。购入材料的增值税专用发票显示材料数量为2000千克,不含税单价50元,增值税税率13%:运费 增值税普通发票显示不含税价款为1000元,增值税税额为90元。

2022-11-17 19:38
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-17 19:40

借:原材料2000*50+1090 借:应交税费—应交增值税—进项税 2000*50*0.13 贷:银行存款/应付账款

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快账用户2574 追问 2022-11-17 19:47

借:原材料—甲材料101090 贷:在途物资—甲材料101090 这样为什么不对呀? 这个是10月份的业务核算

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齐红老师 解答 2022-11-17 19:49

你好,很抱歉不是很明白你所表达的意思是?

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快账用户2574 追问 2022-11-17 19:54

资料:星河公司××年10月发生如下原材料采购业务。 9月份从大丰公司购入的甲材料现 验收入库。购入材料的增值税专用发票显示材料数量为2000千克,不含税单价50元,增值税税率13%:运费 增值税普通发票显示不含税价款为1000元,增值税税额为90元。

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齐红老师 解答 2022-11-17 19:55

材料入库,发票也收到,业务完成,是入原材料了的。

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齐红老师 解答 2022-11-17 19:56

其实,你可以理解为给出那么详细的资料,9月份是没有做在途物资的

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快账用户2574 追问 2022-11-17 19:56

为什么制作会计分录没有应交税费—应交增值税(进项税额)这一项

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齐红老师 解答 2022-11-17 19:57

我给你的分录里面有的呢

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借:原材料2000*50+1090 借:应交税费—应交增值税—进项税 2000*50*0.13 贷:银行存款/应付账款
2022-11-17
你好 借:原材料 2000*50%2B1090 , 应交税费—应交增值税(进项税额)2000*50*13%,   贷:应付账款等科目(借方合计金额)
2021-11-30
他需要计算什么业务的。
2023-10-12
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-11-21
以下是我根据你提供的信息对每个问题进行的分析和解答: 星河公司在9月份从大丰公司购入的甲材料现验收入库。购入材料的增值税专用发票显示材料数量为2000千克,不含税单价50元,增值税税率为13%,运费增值税普通发票显示不含税价款为1000元,增值税税额为90元。 问题分析: 星河公司购买了甲材料,数量为2000千克,单价为50元,总价为100000元,同时支付了运费1000元。 解答: 借:原材料——甲材料 101000 应交税费——应交增值税(进项税额) 13090(10090%2B3000*9%) 贷:应付账款——大丰公司 114090(10090%2B13000) 从新丰公司购入甲材料1000千克,单价50元,购入乙材料2000千克,单价20元,增值税税率为13%,取得增值税专用发票,货款尚未支付,甲、乙两种材料已验收入库。 问题分析: 星河公司购买了甲材料和乙材料,其中甲材料的数量为1000千克,单价为50元,总价为50000元;乙材料的数量为2000千克,单价为20元,总价为40000元。两种材料的总价为9000元。 解答: 借:原材料——甲材料 5955.74(5885.74%2B784) 原材料——乙材料 44884.63(44343.63%2B541) 应交税费——应交增值税(进项税额) 5593.58(2993.58%2B26) 贷:应付账款——新丰公司 112376.69(99876.69%2B125) 开出转账支票用银行存款支付上月欠永丰公司货款58000元。 问题分析: 星河公司支付了上月欠永丰公司的货款58000元。 解答: 借:应付账款——永丰公司 58 286.91(58 286.91%2B58) 贷:银行存款 58 286.91(58 286.91%2B58) 从胜达公司购入丙材料300千克,单价1千克,购入丁材料5千克,单价4千克,增值税税率为13%,取得增值税专用发票,丙、丁材料尚未验收入库。9月份已预付胜达公司材料款。 问题分析: 星河公司购买了丙材料和丁材料,其中丙材料的数量为3千克,单价为1千克,总价为3636.36元;丁材料的数量为5千克,单价为4千克,总价为8328.8元。两种材料的总价为11965.16元。
2023-11-01
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