您好 1、以支付销售费用2万元为代价,取得P1产品8件,每件售价7万元,成本3万元。 借:销售费用 20000 贷:银行存款 20000 借:银行存款 8*70000=560000 贷:主营业务收入 560000 借:主营业务成本 8*30000=240000 贷:库存商品 240000 2、缴纳税款2万元、利息3万元,行政管理费4万元。 借:应交税费 20000 借:财务费用 30000 借:管理费用 40000 贷:银行存款 90000 3、采购原材料12万元,支付人工8万元。 借:原材料 120000 贷:银行存款 120000 借:应付职工薪酬 80000 贷:银行存款 80000 4、取得销售收入56万元,收回50%。 借:银行存款 280000 借:应收账款 280000 贷:主营业务收入 560000 5、计提设备折旧6万元,支付设备维护费6万元。 借:制造费用 60000 贷:累计折旧 60000 借:管理费用 60000 贷:银行存款 60000 6、收回上年账款33万元。 借:银行存款 330000 贷:应收账款 330000 7、计提所得税4万元。 借:所得税费用 40000 贷:应交税费-企业所得税 40000

报表编制之五具体工作任务工作任务一BBQ汽车配件制造公司五年报表编制与初步分析一、第一年财务报表编制第一年业务描述:(1)BBQ公司由股东出资50万元注册成立。(2)取得银行长期借款60万元,年利率为5%。(3)以现金(广义,指银行存款,下同)购买房屋36万元,设备24万元。(4)以现金购买原材料26万元,生产P1产品8件,每件材料费2万元,每件人工3万元,均已支付。(5)销售P1产品7件,每件售价7万元,已经收到16万元,每件成本3万元。(6)支付设备维护费3万元,行政管理费用2万元。(7)支付借款利息3万元,广告费用3万元。(8)计提设备折旧6万元(为简化,假设这里的折旧费用计入管理费用,下同。在作中,生产设备的折旧应当计入制造费用)。9)计提所得税2万元。一步:分析以上交易事项,编制会计分录,如表2-1所示。
二、第二年财务报表编制第二年业务描述:(1)以支付销售费用2万元为代价,取得P1产品订单8件,其中,单位售价7万元,单位成本3万元。(2)缴纳税款2万元,支付利息3万元,支付每季度管理费用1万元(全年4万元)。(3)采购原材料12万元,支付人工费用8万元。(4)销售收入为56万元,收回50%,结转销售成本。(5)计算设备折旧6万元,支付设备维护费6万元。(6)应收款在下年全部收回,本年收回上年应收款33万元。(7)计算应交所得税4万元。第一步:分析以上交易事项,编制会计分录,如表2-6所示。
1BBQ公司由股东出资50万元注册成立。2.取得银行长期借款60万元,年利率为5%3.以现金(广义,指银行存款,下同)购买房屋36万元,设备24万元4.以现金购买原材料26万元,生产P1产品8件,每件材料费2万元,每件人工费1万元,均已支付。5.销售P1产品7件,每件售价7万元,已经收到16万元,每件成本3万元。6支付设备维护费3万元,行政管理费用2万元7支付借款利息3万元,广告费用3万元。8.计提设备折旧6万元(为简化,假设这里的折旧费用计入管理费用下同。在实际工作中,生产设备的折旧应当计入制造费用)。9.计提所得税2万元。编制会计分录
1BBQ公司由股东出资50万元注册成立。2.取得银行长期借款60万元,年利率为5%3.以现金(广义,指银行存款,下同)购买房屋36万元,设备24万元4.以现金购买原材料26万元,生产P1产品8件,每件材料费2万元,每件人工费1万元,均已支付。5.销售P1产品7件,每件售价7万元,已经收到16万元,每件成本3万元。6支付设备维护费3万元,行政管理费用2万元7支付借款利息3万元,广告费用3万元。8.计提设备折旧6万元(为简化,假设这里的折旧费用计入管理费用下同。在实际工作中,生产设备的折旧应当计入制造费用)。9.计提所得税2万元。编制会计分录
(二)BBQ公司第二年业务如下:1、以支付销售费用2万元为代价,取得P1产品8件,每件售价7万元,成本3万元。2、缴纳税款2万元、利息3万元,行政管理费4万元。3、采购原材料12万元,支付人工8万元。4、取得销售收入56万元,收回50%。5、计提设备折旧6万元,支付设备维护费6万元。6、收回上年账款33万元。7、计提所得税4万元。会计分录怎么写
一个项目租赁叉车和找人给客户安装电表材料及人工费用,怎么入账具体入哪个二级科目
老师初创小规模(工业)公司要练习app里面的哪个实操好吖
老师,我是审计现场经理,负责江西分公司及其直属库汇总的,总共22个家公司,其中三组,三个组长一人6个直属库,我负责4个直属库和分公司,那三个组都是助理带助理,查出的问题有限,让他们一人报5个有水平的问题,他们结果1-4期,每期就报了1-2个问题,而且是那种没水平,凑数的审计问题,比如仓库没放温度计,仓库灯坏了,这种不叫问题的问题,之前报的问题少和幼稚,总部那边至少开会说了两次,他们可能是能力有限,害得我这边一直得打头凑问题,这种情况下,我查储的问题清单都是几十条,我报问题的时候应该都报,还是跟他们一样,每家公司报2-3个合适?
老师 我想问下缺成本票的情况下 现在没有业务 有没有好的建议啊
老师 我想问下个人代开发票的交的个税显示是1.3的经营所得税 这个是要次年1-3还是3-6做汇算啊
老师:2026年1月交的2025营业账簿印花税,直接列支1月份的费用,还是需上年利润调整?谢谢!
个体工商户。每个月利润都分红,那么是每个月都要申报税吗?还是大征期申报就可以?
老师好,1月份的增值税还没报,我在系统里勾选的进项抵扣发票,并申请了统计,今天又开了几张票,我撤销了统计,为什么未勾选进项里没有1月份勾选的进项票呢?因为增加了销项税,要增加抵扣的进项,除了1月中旬勾选的,我再勾选增加的进项行不行呢?如果不行,该咋办呢?
老师,您好,工资一个公司是工资薪金一个公司是劳务报酬,都已交税,个税汇算清缴的时候还用补税吗
老师,请问,第一个问题外贸公司调汇是调哪些科目?第二个问题外贸公司的外币银行账户需要天调汇吗?第3个问题在实际工作当中收到外汇是以收到外汇日期作为汇率,还是以每月第一个工作日日期作为汇率入账呢?