100万到300万的内一部分按照5%,也就是超过的那一部分才按照5%。
小微企业享受所bai得税优惠如下:du 1、应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负降至5%。对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负降至10% 2、对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 老师,请问这两种说法哪种是正确的?
老师您好,如果我通过了高新企业认证。可不可以享受企业所得税如过没超过300万,我还按照小微企业税收优惠政策,要是超过300万了再按照高新税收优惠政策呢?能同时叠加享受吗?
老师请问,我们应纳税所得额前3个季度如果都没有超过300万,后面一个季度超过了,是超过部分不能享受小型微利的优惠政策吗?就是超过300万的部分要全额缴所得税是不是?
老师企业所得税计算的话应纳税所得额超过一百万部分按5%不超过一百万的部分2.5% 还是超过了一百万全额按5%征税 我们是小微企业
老师您好,请教一下,1、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;比如,100万*25%*20%,实际缴纳是5万元。 2、对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。比如总数是240万,超出140*0.5*0.2,实际缴纳14万。
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
好的谢谢
不用客气,工作愉快。