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老师,去年公司三季度交了317元的企业所得税(5%),但是四季度是亏损的,累计利润-49853元,现在是调整一下成本和费用出来汇算清缴,还是在汇算清缴的时候纳税调增好一点?还有其他办法可以不用退税吗?

2026-05-21 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-21 09:18

您好,这种情况汇算清缴的时候人为多调增点费用

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快账用户4370 追问 2026-05-21 09:21

是利用调增类的费用项目,把数调增上来么,然后交点税或者抵用上?

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您好,这种情况汇算清缴的时候人为多调增点费用
2026-05-21
你好,在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额不是负数
2022-05-16
你好,对的是的,是这么做的。
2022-01-11
同学你好,理解对的,调到扣除其他里
2022-05-17
费用没有发票真实发生了就可以暂估的,明年汇算前收回发票就可以
2023-12-16
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