你税务局专管员那边定的。

老师,请问下,我们发票都是代开的,增值税是当月预缴了的,那孕收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 当月缴纳增值税时, 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款吗 ,他们之前都是一笔都是做到未交增值税上的 你觉得应该怎样做么? 还有像开发票没有税率的,没有超过30万,在申报的时候不含税收入就是发票上的收入还是要扣除增值税得收入。 一个季度没到30万,既有税率发票,又没有税率发票,这个又该怎样来申报?
请问小规模纳税人,个体工商户的个人所得税是怎么算的呢?我有一个表,但不理解“全年应缴税所得额”这个问题?比如说:全年应缴税所得额没超过3万按照5%的税率来算个人所得税。比如我全年开票为100万,那么是用100万的增值税的税额9901元来乘以5%吗?
请问小规模纳税人,个体工商户的个人所得税是怎么算的呢?我有一个表,但不理解“全年应缴税所得额”这个问题? 比如说:全年应缴税所得额没超过3万按照5%的税率来算个人所得税。比如我全年开票为100万,那么是用100万的增值税的税额9901元来乘以5%吗?
老师,定期定额和核定征收我怎么分不清啊, 1核定征收包括定期定额吗? 2我这有一户是季度开票不超过15万,不交个税,不交增值税的,而且个税和增值税都在一个系统里申报,这属于什么 3还有一个是好像是企业所得税=收入*10%*5%算得,增值税好像正常报的, 老师,这都是什么情况
老师,就是那个税负的问题我没太弄明白,外帐倒推中,利润率=税负/税率,这个税率怎么确定呢,就是一个工业企业吧,它一般有差旅费,它是可以抵扣进项的3%.9%的,它进货有货物的进项是13%,它有进项运费13%.房租发票是9%,它购进有百度服务税率3%。它卖货税率13% 卖货有运输发票9%,。这个应该怎么算税负呢?所得税税负就是它主业的税负吗,所得税税率也是主业的税率吗?
老师,请问一个问题,今天我是我面试一个火锅店,规模很大,这个老板有3家个体店已经营业 1年,这个月准备再开两家店!有火锅店,中餐店,都属于大型餐饮店,目前是核定征收,但是准备后期5家店统一由一个餐饮公司管理(待考虑)!面试说的现在是让我做5家店的内账,有明细的进销存系统,主要是统计数据,做好每家店的亏赢成本利润数据!请问这种工作我也套注意什么问题!
老师,税法关于固定资产是怎么规定的?小于等于5千元入费用?大于5000元入固定资产?
老师,电梯可以享受固定资产一次性扣除吗?
建筑公司,因为24年的成本票要25年才开,24年开不出来,所以在25年一季度暂估了24年的成本,比如说100万,然后25年4月份票进来了,再红冲掉1季度暂估的100万成本,这个方法可行吧? 然后我想这个暂估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得税汇算清缴前红冲?有什么税务红头文件吗? 然后26年又会涉及25年的成本没开票进来,暂估再26年一季度
老师,红冲发票不管是当月或者是隔月的红冲是不是在增值税申报表都不有额外的操作系统自动生成数据,还是当月红冲就平了,隔月红冲要填写进项税额转出表数据吗
老师请问一下,我们小规模纳人,我们7月份,美团是售价是163994.4元,我们开发票是合计金额:129,909.82元 合计税额:1,299.08元,8月份美团售价是192168.40元,开发票的金额是合计金额:154,894.10元 合计税额:1,548.90元,9月美团售价是:42291.60元,合计金额:111,917.82元 合计税额:1,119.18元,我想请问一下,账务要怎么做,会计分录 怎么写,然后我想销售额按美团的金额来确认
可以折旧五年的与生产经营相关的器具工具指哪些,我们制造业,一些小额的设备太多了,也要做10折旧吗,还是可以做5年
淘宝电商可直接按订单款到账时间和金额确认收入吗?这样就不需要考虑退货额度了
多发了,应付职工薪酬余额贷方负数,企税第二行职工薪酬第二行怎么填,按个税还是按账上,按账上大于个税,应该怎么填
有一家小规模企业,7-9月各开具了1张发票(销项),7月和8月各开了2千多的正数发票,9月份只开了一张红字负数发票,所以7-9月收入合计及销售额合计都是负数,请问我申报3季度增值税报表时,是否会合计负数而产生退税的可能呢?我很少遇到这种情况,以前都是坐班做的一般纳税人全盘账务处理,这种小公司的还搞不懂了,我还没进入税务申报系统