你税务局专管员那边定的。
老师,请问下,我们发票都是代开的,增值税是当月预缴了的,那孕收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 当月缴纳增值税时, 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款吗 ,他们之前都是一笔都是做到未交增值税上的 你觉得应该怎样做么? 还有像开发票没有税率的,没有超过30万,在申报的时候不含税收入就是发票上的收入还是要扣除增值税得收入。 一个季度没到30万,既有税率发票,又没有税率发票,这个又该怎样来申报?
请问小规模纳税人,个体工商户的个人所得税是怎么算的呢?我有一个表,但不理解“全年应缴税所得额”这个问题?比如说:全年应缴税所得额没超过3万按照5%的税率来算个人所得税。比如我全年开票为100万,那么是用100万的增值税的税额9901元来乘以5%吗?
请问小规模纳税人,个体工商户的个人所得税是怎么算的呢?我有一个表,但不理解“全年应缴税所得额”这个问题? 比如说:全年应缴税所得额没超过3万按照5%的税率来算个人所得税。比如我全年开票为100万,那么是用100万的增值税的税额9901元来乘以5%吗?
老师,定期定额和核定征收我怎么分不清啊, 1核定征收包括定期定额吗? 2我这有一户是季度开票不超过15万,不交个税,不交增值税的,而且个税和增值税都在一个系统里申报,这属于什么 3还有一个是好像是企业所得税=收入*10%*5%算得,增值税好像正常报的, 老师,这都是什么情况
老师,就是那个税负的问题我没太弄明白,外帐倒推中,利润率=税负/税率,这个税率怎么确定呢,就是一个工业企业吧,它一般有差旅费,它是可以抵扣进项的3%.9%的,它进货有货物的进项是13%,它有进项运费13%.房租发票是9%,它购进有百度服务税率3%。它卖货税率13% 卖货有运输发票9%,。这个应该怎么算税负呢?所得税税负就是它主业的税负吗,所得税税率也是主业的税率吗?
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思