同学你好 你的问题是什么

永峰机器厂2018年2月发生下列经济业务:1.仓库发出材料及其用途如下:生产A产品领用甲材料4000kg,@100元,乙材料2000kg,@50元;生产B产品领用甲材料3000kg,@100元,乙材料1500kg,@50元,车间一般性消耗领用丙材料800kg,@40元;厂部-般性消耗领用丙材料400kg,@40元。2.分配结转本月应付职工工资130000元,其中:生产A产品工人工资60000元,生产B产品工人工资40000元,车间管理人员工资10000元,厂部管理人员20000元。3.按工资总额的14%提取福利费。4.供销科李文出差预借差旅费1800元。5.计提本月固定资产折旧费20000元,其中:生产车间14000元,厂部6000元。6.支付本月份固定资产修理费3000元,其中:车间2000元,厂部1000元。7.用银行存款支付金融部门筹资费用4000元。8.用银行存款支付电话费、电报费8000元。9.供销科李文出差归来报销差旅费1500元,并交回余款300元,结清原借款。10.用银行存款支付车间办公11.用银行存款支付本月份电费18000元,其中:A.B
机械厂2016年5月发生下列经济业(1)仓库发出材料及其用途如下:生产领用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克,乙材料1500千克;车间一般性消耗领用丙材料800千克;厂部一般性消耗领用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并结转本月应付职工工资150000元。其中A产品生产工人工资60000元,B产品生产工人工40000元,车间管理人员工资20000元,厂部管理人员工资30000元。(3)按工资总额的14%计提职工福利费21000元。(4)计提本月份固定资产折旧费16000元。其中生产车间10000元,厂部6000元。(5)用银行存款支付固定资产修理费3200元。(6)用银行存款12000元支付厂部办公用房屋租金。(7)用银行存款支付厂部购买办公用品费3000元。(8)按生产工人工资比例分配并结转本月制造费用。00件全部完工并验收入库,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本。经济业务编制会计分录。
机械厂2016年5月发生下列经济业(1)仓库发出材料及其用途如下:生产领用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克,乙材料1500千克;车间一般性消耗领用丙材料800千克;厂部一般性消耗领用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并结转本月应付职工工资150000元。其中A产品生产工人工资60000元,B产品生产工人工40000元,车间管理人员工资20000元,厂部管理人员工资30000元。(3)按工资总额的14%计提职工福利费21000元。(4)计提本月份固定资产折旧费16000元。其中生产车间10000元,厂部6000元。(5)用银行存款支付固定资产修理费3200元。(6)用银行存款12000元支付厂部办公用房屋租金。(7)用银行存款支付厂部购买办公用品费3000元。(8)按生产工人工资比例分配并结转本月制造费用。00件全部完工并验收入库,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本。经济业务编制会计分录。
机械厂2016年5月发生下列经济业(1)仓库发出材料及其用途如下:生产领用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克,乙材料1500千克;车间一般性消耗领用丙材料800千克;厂部一般性消耗领用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并结转本月应付职工工资150000元。其中A产品生产工人工资60000元,B产品生产工人工40000元,车间管理人员工资20000元,厂部管理人员工资30000元。(3)按工资总额的14%计提职工福利费21000元。(4)计提本月份固定资产折旧费16000元。其中生产车间10000元,厂部6000元。(5)用银行存款支付固定资产修理费3200元。(6)用银行存款12000元支付厂部办公用房屋租金。(7)用银行存款支付厂部购买办公用品费3000元。(8)按生产工人工资比例分配并结转本月制造费用。00件全部完工并验收入库,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本。经济业务编制会计分录。
(三)练习生产过程的核算及成本计算资料:永峰机器厂2018年2月发生下列经济业务:1.仓库发出材料及其用途如下:生产A产品领用甲材料4000kg,@100元,乙材料2000kg,@50元;生产B产品领用甲材料3000kg,@100元,乙材料1500kg,@50元,车间一般性消耗领用丙材料800kg,@40元;厂部一般性消耗领用丙材料400kg,@40元2.分配结转本月应付职工工资130000元,其中:生产A产品工人工资60000元,生产B产品工人工资40000元,车间管理人员工资10000元,厂部管理人员20000元。3.供销科李文出差预借差旅费1800元。4.计提本月固定资产折旧费20000元,其中:生产车间14000元,厂部6000元。5.支付本月份固定资产修理费3000元,其中:车间2000元,厂部1000元。6.用银行存款支付金融部门筹资费用4000元。7.用银行存款支付电话费、电报费8000元。8.供销科李文出差归来报销差旅费1500元,并交回余款300元,结清原借款9.用银行存款支付车间办公费1000元,厂部办公费3000
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?