同学你好 你的问题是什么
永峰机器厂2018年2月发生下列经济业务:1.仓库发出材料及其用途如下:生产A产品领用甲材料4000kg,@100元,乙材料2000kg,@50元;生产B产品领用甲材料3000kg,@100元,乙材料1500kg,@50元,车间一般性消耗领用丙材料800kg,@40元;厂部-般性消耗领用丙材料400kg,@40元。2.分配结转本月应付职工工资130000元,其中:生产A产品工人工资60000元,生产B产品工人工资40000元,车间管理人员工资10000元,厂部管理人员20000元。3.按工资总额的14%提取福利费。4.供销科李文出差预借差旅费1800元。5.计提本月固定资产折旧费20000元,其中:生产车间14000元,厂部6000元。6.支付本月份固定资产修理费3000元,其中:车间2000元,厂部1000元。7.用银行存款支付金融部门筹资费用4000元。8.用银行存款支付电话费、电报费8000元。9.供销科李文出差归来报销差旅费1500元,并交回余款300元,结清原借款。10.用银行存款支付车间办公11.用银行存款支付本月份电费18000元,其中:A.B
机械厂2016年5月发生下列经济业(1)仓库发出材料及其用途如下:生产领用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克,乙材料1500千克;车间一般性消耗领用丙材料800千克;厂部一般性消耗领用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并结转本月应付职工工资150000元。其中A产品生产工人工资60000元,B产品生产工人工40000元,车间管理人员工资20000元,厂部管理人员工资30000元。(3)按工资总额的14%计提职工福利费21000元。(4)计提本月份固定资产折旧费16000元。其中生产车间10000元,厂部6000元。(5)用银行存款支付固定资产修理费3200元。(6)用银行存款12000元支付厂部办公用房屋租金。(7)用银行存款支付厂部购买办公用品费3000元。(8)按生产工人工资比例分配并结转本月制造费用。00件全部完工并验收入库,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本。经济业务编制会计分录。
机械厂2016年5月发生下列经济业(1)仓库发出材料及其用途如下:生产领用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克,乙材料1500千克;车间一般性消耗领用丙材料800千克;厂部一般性消耗领用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并结转本月应付职工工资150000元。其中A产品生产工人工资60000元,B产品生产工人工40000元,车间管理人员工资20000元,厂部管理人员工资30000元。(3)按工资总额的14%计提职工福利费21000元。(4)计提本月份固定资产折旧费16000元。其中生产车间10000元,厂部6000元。(5)用银行存款支付固定资产修理费3200元。(6)用银行存款12000元支付厂部办公用房屋租金。(7)用银行存款支付厂部购买办公用品费3000元。(8)按生产工人工资比例分配并结转本月制造费用。00件全部完工并验收入库,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本。经济业务编制会计分录。
机械厂2016年5月发生下列经济业(1)仓库发出材料及其用途如下:生产领用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克,乙材料1500千克;车间一般性消耗领用丙材料800千克;厂部一般性消耗领用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并结转本月应付职工工资150000元。其中A产品生产工人工资60000元,B产品生产工人工40000元,车间管理人员工资20000元,厂部管理人员工资30000元。(3)按工资总额的14%计提职工福利费21000元。(4)计提本月份固定资产折旧费16000元。其中生产车间10000元,厂部6000元。(5)用银行存款支付固定资产修理费3200元。(6)用银行存款12000元支付厂部办公用房屋租金。(7)用银行存款支付厂部购买办公用品费3000元。(8)按生产工人工资比例分配并结转本月制造费用。00件全部完工并验收入库,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本。经济业务编制会计分录。
(三)练习生产过程的核算及成本计算资料:永峰机器厂2018年2月发生下列经济业务:1.仓库发出材料及其用途如下:生产A产品领用甲材料4000kg,@100元,乙材料2000kg,@50元;生产B产品领用甲材料3000kg,@100元,乙材料1500kg,@50元,车间一般性消耗领用丙材料800kg,@40元;厂部一般性消耗领用丙材料400kg,@40元2.分配结转本月应付职工工资130000元,其中:生产A产品工人工资60000元,生产B产品工人工资40000元,车间管理人员工资10000元,厂部管理人员20000元。3.供销科李文出差预借差旅费1800元。4.计提本月固定资产折旧费20000元,其中:生产车间14000元,厂部6000元。5.支付本月份固定资产修理费3000元,其中:车间2000元,厂部1000元。6.用银行存款支付金融部门筹资费用4000元。7.用银行存款支付电话费、电报费8000元。8.供销科李文出差归来报销差旅费1500元,并交回余款300元,结清原借款9.用银行存款支付车间办公费1000元,厂部办公费3000
营业收入是十四万两千左右
客户咨询公司1-6月份的抵扣票够了吗怎么查看呢,小规模公司,出了1-6月份的账务利润表的利润总额是三十二万左右,这个要怎么看呢
健康咨询公司,卖出养生类课程,这个开票应该开什么项目的票呢?
老师,在汇算清缴的时候增值税确认收入和所得税确认收入是一致的吗?比如捐赠支出视同销售的情况,当时增值税缴纳了税款,那么所得税汇算清缴的时候需要填A105010吗?
一般纳税人,建筑施工劳务多少税点
小汽车出租属于有形动产租赁吗?
老师,老师,借款凭证后面要附什么单据,不附可以吗
老师,如果供应商给我企业开发票了,但是他没有把电子版的发票给我 也没关系是吧,因为我可以在电子税务局里去查进项发票,如果查到了打印出来就行了
企业需要缴纳土地使用税和房产税,土地约30.85亩,农村用地大约2块,一季度一共需要缴纳多少土地使用税和房产税
你好,老师,我现在用快账做的账。用企业微信走审批,然后到月底的话直接把企业微信的审批单和凭证附件拖出来。月底再把快账上的记账凭证拖出来。每到月初的时候,我会把上个月的发票拖出来,有普通发票和专票。费用有专票的加到记账凭证里,没专票的也没管他。现在感觉就是这个发票有点乱,一个月下来记账凭证有好几十号。有些有普通发票有些有专用发票。有些没有票。有些要下个月再开。不知道怎么标记,感觉这个有点乱,有让我头疼,有什么方法针对这些发票直接可以把有发票的标记。没发票的也标识,500以下有收入的也标识。不知道怎么弄好。这个快账软件里面好像也没有这种标识。