学员您好借;实收资本 贷;银行存款 利润分配——未分配利润
账务里面有资本公积,股东退股后加入新的股东后,资本公积应该怎么处理
股东股权转让给股东 当时实收资本溢价的部分进了资本公积这一块如何处理
股东退股的话,实收资本需要转到其他应付款吗?账务如何处理?股东入股100万,是有一部分入的实收资本,一部分是以资本溢价入的资本公积
股东退股的话,旧股东实收资本需要转到其他应付款吗?账务如何处理?旧股东当时入股100万,是有一部分入的实收资本,一部分是以资本溢价入的资本公积
股东退股 当时入股的实收资本和资本公积要还给股东。账务如何处理
办公室人员配的防蓝光眼镜可以计入办公费里吗
眼镜发票可以计入办公费里吗
9.1后必须全员缴纳社保吗,不交会被处罚吗
材料用于生产机器 机器没减值,材料就不能减值吗
收到顺丰的赔付,怎么做账
农业生产企业销售自产产品是不免印花税的是不
股东分红怎么走分录,会计分录,内账,不用交个税
公司要注销,账上其它应付账款26万(这是老板打进来的钱),未分配利润30万,固定资产未折旧完。这种情况怎么样做账务处理?
@郭老师,老师,我们建筑行业是挂靠在别人公司的,别人公司给我们工人代发工资,我们提供工资表给他,由于我们公司公户上暂时钱没收回来老板通过私户转账给别的公司,我这边怎么做账合适呢?我是借,工程施工-工程成本-工资,贷,应付职工薪酬 然后是,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,但是这样的话我的银行存款是负数,我应该补上一笔什么样的分录合适呢?
老师第八题,答案是不是错误的
股东当时投入100万 现在没钱还的 是先挂着吗
是的没错, 是这样的
利润分配这个是怎么算 不是贷其他应付款 100万那
员您好借;实收资本 贷;其他应付款
那你刚才是的利润分配是?
对应权益有都要转出这里您讲投了100万一般是实收资本
80万是实收 20万是资本公积
那就要对应两个借: 实收 80 资本公积 20贷;其他应付款