学员您好借;实收资本 贷;银行存款 利润分配——未分配利润
账务里面有资本公积,股东退股后加入新的股东后,资本公积应该怎么处理
股东股权转让给股东 当时实收资本溢价的部分进了资本公积这一块如何处理
股东退股的话,实收资本需要转到其他应付款吗?账务如何处理?股东入股100万,是有一部分入的实收资本,一部分是以资本溢价入的资本公积
股东退股的话,旧股东实收资本需要转到其他应付款吗?账务如何处理?旧股东当时入股100万,是有一部分入的实收资本,一部分是以资本溢价入的资本公积
股东退股 当时入股的实收资本和资本公积要还给股东。账务如何处理
公司买厂房100万,契税3万,税务系统做房产税税源采集时资产原值是按100万还是按103万录?
老师,会计半夜开发票,被税务局预警,这是真的么?
郭老师接,郭老师接,我们去年是亏损的,有一个外管证预缴的所得税,这个有抵吗,是在哪里体现,净利润会在资产负债表体现吗,本年利润会减掉这部分吗,可以给我分析下勾稽关系吗
【单选】甲公司以一项长期股权投资与丙公司的一项其他权益工具投资、 一台设备和一项专利权进行交换。长期股权投资公允价值为92万元:其他权益工具投资、设务和专利权的公允价值分别为20万元、50万元和30万元。不考虑其他因素的影响,则甲公司换入设备的入账价值为()万元。 A.46 B.27 C.45 D.50
老师您好!请问一下三年后客房后补了一批布草,金额为28394元,我怎么入账,开业的大货入到周转材料低质易耗品,二级科目客房布草里的,后补的这批货是要怎么做合理呢?谢谢老师回复
老师,我们公司和充电桩运营公司签订两种不一样的合同。两轮电动车是电费+服务费合在一起结算,按照一度1.2元,四轮新能源汽车按照电费与服务费分开结算,电费按实际多少,服务费按合同约定,请问以上两种方式,要如何开票呢?第一种要按13个点开电费发票,第二种按电费跟服务费分开按13和6开具发票吗?
你好,请问,购的设备,电脑,需要安装,和不需要安装,怎么区分,做账?
A公司目前还没招聘员工让B公司(不是劳务公司)员工给营运业务这个工资社保需A公司支付B公司这个怎么开发票签订相关协议?
物流辅助服务开票是几个点的?
建筑预交增值税,当月如果进项加上预交增值税大于销项,那么只做借转出未交增值税,贷预交增值税就可以吗
股东当时投入100万 现在没钱还的 是先挂着吗
是的没错, 是这样的
利润分配这个是怎么算 不是贷其他应付款 100万那
员您好借;实收资本 贷;其他应付款
那你刚才是的利润分配是?
对应权益有都要转出这里您讲投了100万一般是实收资本
80万是实收 20万是资本公积
那就要对应两个借: 实收 80 资本公积 20贷;其他应付款