你好,学员,稍等一下

2.资料:企业1月份有如下业务: (1)以银行存款支付购买材料款2000元; (2)购进并入库原材料30000元,货款尚未支付; (3)取得短期借款9000元,存入银行; (4)以银行存款偿还上月的材料款6000元; (5)从银行提取现金8000元; (6)以银行存款50000元购入机器设备; (7)投资人向企业投资40000元存入银行。 (8)销售一批产成品30000元,款项尚未收到。 (9)用银行存款支付财产保险费5000元。 (10)收到零星现销收入2000元。 要求:运用会计平衡等式对以上经济业务进行简单分析。(资产、负债、所有者权益、收入、费用增减情况)
甲公司2019年3月发生下列经济业务:(1)购进机器设备一台,价值10000元,以银行存款支付。(2)从银行提取现金1000元。(3)投资者投入企业原材料一批,协议作价20000元。(4)生产车间向仓库领用材料一批价值40000元,投入生产。(5)以银行存款22500元,偿还应付供货单位货款。(6)向银行取得长期借款150000元,存入银行。(7)以银行存款上交应交的所得税9000元。(8)收到投资者投入货币资金200000元,存入银行存款户。(9)收到购货单位还来的前欠货款18000元。(10)以银行存款48000元,归还银行短期借款20000元和应付购货单位账款28000元。要求:根据以上资料编制会计分录,并记入有关账户。
库存现金1000短期借款20000银行存款20000应付账款6000应收账款其他应付款4000其他应收款2000应交税费2000原材料30000实收资本80000生产成本2000资本公积5000库存商品10000盈余公积3000固定资产50000资产合计120000权益合计120000 .从银行提取现金2000元,以备零用; 2.收到投资人投入的资金50000元,存入银行; 3.以银行存款2000元,缴纳上个月的应交税金; 4.购买材料一-批, 价款5000元,材料已经入库,款项未付; 5.用银行存款支付前欠购料款6000元; 6.收回购货单位前欠的货款5000元,存入银行; 7.从银行取得6个月的借款20000元,存入银行; 8.以银行存款10000元购买设备一台;9.将资本公积4000元转增资本; 10.采购员预借差旅费1000元,以现金支付;11.销售产品- -批,价款6000元,收到款项存入银行; 12.将多余现金1000元存入银行。要求:(1 )根据该企业期初资产负债表的账户余额开设账户,并登记期初余额。 (2)根据4月份发生的经济业务,采用借贷记账法编制会计分录。 (3)根据所编会计分录登记上述开设的账户中。 (4)期末结算每个账户的本期发生额和期末余额。 (5)根据全部账户的月初余额、本月发生额和期末余额,编制发生额和余额试算平衡表。
(1)国家投入企业150000元,存入银行,作为资本金;(2)其他投资者投入全新机器设备200000元,作为追加投资;(3)收回某企业的部分欠款5000元,存入银行;(4)用银行存款偿还前欠某单位的材料款8000元;(5)从银行提取现金2000元;(6)生产车间领用材料10000元,用于产品生产;(7)销售一批产品,货款9000元,存入银行;(8)以银行存款支付水电费3000元,其中生产车间耗用2500元,管理部门耗用500元;(9)以现金500元暂付职工出差借款;(10)将已加工完成的产成品入库,其实际成本为6000元。要求:分析上述经济业务引起哪些会计要素的增减变化,涉及哪些会计科目。
(1)投资者追加投资30000元,存入银行 (2)用银行存款偿还应付账款23000元 (3)购买原材料1200元,用存款支付 (4)购买设备50000元,用存款支付30000元,余款尚存 (5)收到投资者投入机器一台56000元,原材料一批25000元。(6)购进原材料5000元,款未付。 根据以上经济业务编制会计分录
老师,26年缴纳的以前年度社保,涉及的滞纳金直接记入缴纳的年度吗?那涉及的滞纳金部分汇算时在哪一年调
朴老师在吗,问一下。
盖房子 用的沙 混凝土之类的 做什么科目? 在建工程吗? 最后房子盖起来了 要做什么科目? 资产怎么处理?
老师,所得税汇缴的时候25年已经出售的机器设备还要填在资产原值里面吗
老师,研发费用有管理人员的工资要调出多少啊,汇缴的时候怎么填写啊
老师,现在申报25年汇算清缴,25年5月工资没计提,但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万,在A105050职工薪酬支出表中,需要填在工资薪金支出的 账载金额?还是实际发生额?还是税收金额?
老师,销售出库单是附在发票后边,还是附在销售成本凭证后边?
税金及附加允许税前扣除多少?
老师,母公司的种羊已实务注资给子公司,需要缴纳增值税吗?为什么
老师,我们外帐接回来,其固定资产与实际不符,很多费用化了,我现增加进去,差额冲减费用,这样税务有风险吗