同学您好: 1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理,分录为: 借:固定资产清理, 累计折旧, 贷:固定资产。 2、实际销售固定资产时分录为: 借:应收账款, 贷:固定资产清理, 应交税费—应交增值税—销项税额。 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益, 借:固定资产清理, 贷:资产处置收益。 4、每次收钱(如果分三次收钱,这个分录写三次,每次的金额都是实际收到钱数) 借:银行存款, 贷:应收账款,

以固定价格售后回购固定资产的会计分录怎么写?
你好,民间非营利组织,本月刚从在建工程100万转入固定资产100万,没有折日.折旧为0元,本月接着出售固定资产,10月转固定资产,10月出售固定资产,整套会计分录借固定资产清理100万,贷固定资产100万借银行存款贷固定资产清理100,后期结转怎么写会计分录呀?谢谢
在建工程转固定资产,1.固定资产一次性销售后怎么做会计分录?2.固定资产售卖后分三年才能回会货款,怎么做会计分录?
在建工程转固定资产,会计分录怎么写
固定资产出售会计分录怎么做,固定资产的原按原值5%的残值怎么做会计分录
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
第一步中借方为什么有累计折旧,折旧金额从哪来?第三步中的贷方资产处置收益是否可以用主营业务收入
损益类中没有资产处置收益的这个 会计科目
同学您好,1、固定资产使用一段时间之后,就会有累计折旧,如果您的是新的固定资产就出售,累计折旧就是 0 2、资产处置收益,也可以叫做资产处置损益,新的准则里是有这个科目的。 3、因为您是出售自己的固定资产,是不能用主营业务收入的,必须用资产处置损益这个科目
如果固定资产售卖后分三年才能完全回款,要计提折旧吗?怎么计算折旧金
同学您好,卖出去之后,这个固定资产就是人家的,您这边是不提折旧的,就等着收钱,然后做收钱的分录就行了
也就是说,只有自己花钱买进来的固定资产才有资格去累计折旧对吧!
同学您好,只有自己账上的固定资产才能提折旧,这个固定资产可以是买过来的,也可以是自己建造的
固定资产是自己生产出来,又自己来使用的,怎么做会计分录?
比如盖房子 借:在建工程,贷银行存款等 房子盖好了 借:固定资产 贷:在建工程
计固定资产房子折旧:借:管理费用 贷:累计折旧,是这样吗?
同学您好,是的同学
谢谢老师!
同学您好,如您满意,期待您的五星好评