提前收到的钱,借其他货币资金贷预收账款, 借银行存款、销售费用贷其他货币资金, 下个月开了发票,借预收账款贷主营业务收入、应交税费。
请问,我们是电商行业,我们每个月参加活动有平台补贴给我们,直接补贴在我们的营业收入里面,请问怎么做分录?
请问我们是电商行业,平台给我们的补贴,是补贴在我们的营业收入里面,六月给我们的补贴,我们七月给对方开的发票,怎么做账啊
老师,我们是电商行业,平台给我们的补贴是直接补贴在我们的营业收入里面,然后7月份我们才给对方开的发票,怎么做账?我们说是小规模纳税人
我们公司在抖音平台上卖货,有一小部分的收入是平台补贴给的,就是我们实际卖是30,平台补贴客户5元,我们实收30元,客户实付25元,平台要求我们对这个他们给我们的补贴收入开服务费发票,但是我们实际是售货收入,应该怎么做分录呢
老师,麻烦问问我们是电商公司,每个月平台都会有补贴给我们,但是我们都是下个月才给平台开发票怎么做账?平台是直接补贴在我们的账户里面,后面我们再提现,
房地产公司不动产登记费会计分录
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
难道不是有货物进出口,市场上的流通货物都可以出口吗?
老师,营业执照上面有货物进出口,是不是只要是商品都能出口,需要增加营业执照范围吗?
老师,这个为什么要加上预付账款的金额
老师您好,请问一下,公司法人没签劳动合同报销火车票,能抵扣进项税吗?
老师 请问报个税报应发合计还是报实际要发的工资
其他都明白了,就是(1-20%)和(1+10%),为什么要用1呢?
老师您好,想问下五险中只有医疗属于医保吗
老师 老板用自己的钱给公司当备用金,以微信转账的形式 需要什么票据
为什么提前收到的钱会有两笔分录!
你好,不是第三方平台收款其他货币资金,然后提到你的公司账户,银行存款。
意思那点就要做两笔分录对吧?
对的 你也可以自己合并到一块 借银行存款、销售费用,贷预收账款,这不就是一个分录。
那我们每个月参加活动,付平台的钱呢?也是平台直接从账户资金扣了,下个月平台给我们开发票,这个又怎么做账?
借预付账款贷其他货币资金,借销售费用贷预付账款。
你意思是,平台先扣我们的钱是借:预付帐款贷其他货币资金?平台给我们开发票是借销售费用,贷预付帐款???
你好对的 是这么做的
那我们被平台扣的罚款呢?也是扣了,下个月平台开的发票。怎么做账呢?
和上面销售费用一样的。
我们付对方货款,因为对方算少了,这个少付了,然后下个月我们补付后,对方开发票,怎么做账?
借应付账款贷库存商品,借库存商品贷应付账款、银行存款。
你能说一下,我们这次付的货款,然后下个月补付的,收到发票的吗。。。
那你购买货物付款的分录怎么做的? 能说一下吗?
他是自己少算了啊,但是我们已经付了。剩下的是后面付货款的时候补付的,发票也是后面开的
不管谁的责任了 之前借库存商品贷银行是不是 就问你分录了 不是责任的问题 是的话借应付帐款贷库存商品 出库 理解吧 然后重新入库 借库存商品 贷应付账款 银行存款