你好,六月份借银行存款贷预收账款, 七月份借预收账款贷其他业务收入、应交税费
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
您好,我想问一下新企业被列入负面清单开不了数电票,要怎么办
怎么区分连带责任和一般保证?
老师就是假如我销售单价是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把销售费用2元,管理费用3元,财务费用1元,我要用什么公式吧销管财加在我的报价成本里面啦?使我吧销售单价台高,我也能有赚啦?
老师如果我借银行存款,后面我再提现我们的营业收入最后不就和我银行余额不一致了?因为他们是直接补贴在我们的营业收入里面
你借银行存款。因为他直接补贴在我们的收入里面。然后后面我提现,最后和我的银行实际余额就对不上啊
在吗,在吗,在吗
通过预收账款就可以了
可是你借银行存款,他的补贴直接转在我们的收入里面啊,我后面再提收入进银行存款,我就和我的实际银行存款就对不起了啊
那就记入其他货币资金
6月份,借,其他货币资金,贷预收?
对的同学是这样的
那么,他六月份直接从我们的营业收入里面扣取了技术服务费,七月给我们开的发票,应该怎么做账
扣除的技术费直接冲减其他货币资金。以最后的价格开票确认收入
分录怎么写
他六月份直接从我们的营业收入里面扣取了技术服务费,七月给我们开的发票,应该怎么做账
???在吗考试
同学你们这个是考试题目
老师。我们需要做账。我们是电商行业。。。
,老师在吗??回复快一些好吗
如果你考试,学堂是不能回答,这个直接投诉
老天。。我说我们是电商行业,我们做电商的。我不是学生,我说的是老师,。。考试啊两个字我打错了。。。
同学 你们扣除的技术费直接冲减其他货币资金。 就是其他货币资金 红字 以最后的价格开票确认收入