你好,六月份借银行存款贷预收账款, 七月份借预收账款贷其他业务收入、应交税费

请问,我们是电商行业,我们每个月参加活动有平台补贴给我们,直接补贴在我们的营业收入里面,请问怎么做分录?
请问我们是电商行业,平台给我们的补贴,是补贴在我们的营业收入里面,六月给我们的补贴,我们七月给对方开的发票,怎么做账啊
老师,我们是电商行业,平台给我们的补贴是直接补贴在我们的营业收入里面,然后7月份我们才给对方开的发票,怎么做账?我们说是小规模纳税人
老师,麻烦问问我们是电商公司,每个月平台都会有补贴给我们,但是我们都是下个月才给平台开发票怎么做账?平台是直接补贴在我们的账户里面,后面我们再提现,
请问,每个月平台给我们补贴,然后直接补贴在我们抖店账户余额里面,我们当月给对方开发票,怎么做账?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
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请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
老师如果我借银行存款,后面我再提现我们的营业收入最后不就和我银行余额不一致了?因为他们是直接补贴在我们的营业收入里面
你借银行存款。因为他直接补贴在我们的收入里面。然后后面我提现,最后和我的银行实际余额就对不上啊
在吗,在吗,在吗
通过预收账款就可以了
可是你借银行存款,他的补贴直接转在我们的收入里面啊,我后面再提收入进银行存款,我就和我的实际银行存款就对不起了啊
那就记入其他货币资金
6月份,借,其他货币资金,贷预收?
对的同学是这样的
那么,他六月份直接从我们的营业收入里面扣取了技术服务费,七月给我们开的发票,应该怎么做账
扣除的技术费直接冲减其他货币资金。以最后的价格开票确认收入
分录怎么写
他六月份直接从我们的营业收入里面扣取了技术服务费,七月给我们开的发票,应该怎么做账
???在吗考试
同学你们这个是考试题目
老师。我们需要做账。我们是电商行业。。。
,老师在吗??回复快一些好吗
如果你考试,学堂是不能回答,这个直接投诉
老天。。我说我们是电商行业,我们做电商的。我不是学生,我说的是老师,。。考试啊两个字我打错了。。。
同学 你们扣除的技术费直接冲减其他货币资金。 就是其他货币资金 红字 以最后的价格开票确认收入