你好,这个没付的话,是不能调整的。

老师您好。我设置了预付账款二级科目。预付账款-北京xx供应商。但是设置二级科目保存的时候,提示,预付账款下所有金额都会转到北京xx供应商这一个科目里。但事实上,预付账款下二级科目很多。我这怎么调一下账。怎么做分录啊。
老师,财务软件,预付账款后有自带自设了二级科目,工程款和材料款,如果有除这两个项目外的其他款项要支付,二级科目这么设好,比如付办公费或者广告费给第三方,二级科目挂什么好
老师,财务软件,预付账款后有自带自设了二级科目,工程款和材料款,如果有除这两个项目外的其他款项要支付,二级科目这么设好,比如付办公费或者广告费给第三方,三级如果挂第三方单位名称,那二级科目挂什么好?
老师我是过初级的小白没有上岗,今天听商贸上岗课明细账一些细节的地方不太明白,就是其他应收款租赁门店和仓库支付的押金,请问其他应收款明细账二级科目如何设置。是一定要设置二级科目吗?如果其他应收款不多是不是就可以不设置二级科目呢?明细账是一个账页一个二级科目吗,同一科目设置多个二级科目的话会有很多页账页,这个正常吗?另外明细账库存现金需要设置二级科目吗?
专项应付款设置了二三级科目,二三级科目借方都有余额,请问这个账要怎么平呢
老师您好 我是新手小白 刚接手总账 请问 1月份的增值税勾选是在月底还是在 2月初 我需要准备哪些工作
朴老师,要在公司工作满一年了才有年假可以休吗?年假一般有几天呢?
老师上午好,老师,我想问一下,我们有一个个体工商户,然后是花卉商店,老板说让我报一下子年报,这个年报应该咋报啊?在哪个平台上报啊?我以前没报过这个是第一年报,就是他那个商店很小很小,就报一下年报,说税务就给他打电话了,让报一下报,这种情况下我应该咋办呢?我在哪块报?我在哪个系统上报啊?
老师:早上好!请问个体工商户是否有强制要与员工签订劳动合同与购买社保
老师:我公司出售车辆500万,现在付300万,一年后转户开票再给200万,300万挂预收设备款有风险没?
老师,你好, 7月份发生的业务,真是做账了,9月份才取得发票,直接把发票放在7月份的账里,可以吗?
老师,我整理凭证时发现有一份报销单10月份和11月份重复做了,10月️份发生的,实际11月份报的钱。但两个月都做了付款,这个怎么处理
公司企业所得税核定是从2022年开始,但是增值税和个税核定是2019年,这样导致现在要注销,账面上有盈利弥补不了2019年-2021年的亏损,这种可以怎么操作
老师好,甲方给我们公司代发22年的工资,我现在找个个体户开个劳务票,工资表做成22年工资可以不
老师,物业费的增值税确认时点和收入确认时点应分别什么时候确认?
专项应付款设置了第三级科目-材料费, 采购时分录 借:应付账款单位 贷:银行存款 发票回来时: 借:专项应付款-材料费 贷:应付账款单位 材料入库是 借:原材料 贷:暂估 请问这个账务处理哪里出错了呢,现在导致专项应付款第三级科目-材料费借方有余额呢,如果要调整需要怎么调呢
你好,发票回来,直接入材料,为什么入专项应付款?
要体现这个专项应付款是购买了什么,才设置了二三级科目,材料费一个科目,检验费一个科目,这样设置是不是错了呀
你好,是的,是不对的。
老师:那现在需要怎么调整呢
你好,收到专项应付款 借 银行存款 贷 专项应付款 购买材料 借 原材料 贷 银行存款 同时 专项应付款 贷 资本公积
就是说,专项应付款最后是要做到资本公积里面的是吗
老师:这个专项应付款的核算有对应的核算文件吗,税务规定的那种
你好,是的,是这样的,老师没看到专门的核算文件的。
老师:会计准则有说明的吗
你好,专项应付款惯例是这样做的。
老师:专项应付款是不用设置二三级科目的对吗
你好,二三级科目可以根据需要设置,只有一级科目是法定的。
如果设置二三级的科目:这个账务处理是怎么样的呢
你好,那就设置个专项应付款-材料款
专项应付款-材料 专项应付款-检验 这两个科目借方都有余额,现在的账就不知道要怎么做才会平呢
你好 ,同学把之前不正确的分录冲掉,然后按正确的做分录。