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4、资料:大明公司为一般纳税人。2018年发生如下业务:(1)1月1日向银行借6000000元,年利率为9%,期限3个月。3月31日借款到期,一次偿还本息。(2)6月5日销售产品一批,销售价格为500000元(不含增值税额),销售成本为300000元,该产品属于应纳资源税的产品,适用资源税税率为10%,适用增值税税率为17%。产品已经发出,款项尚未收到。7月5日收到款项,存入开户行。

2022-11-20 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-20 20:48

您好 (1)1月1日向银行借6000000元,年利率为9%,期限3个月。3月31日借款到期,一次偿还本息。 借:银行存款6000000 贷:短期借款6000000 借:短期借款6000000 借:财务费用 6000000*0.09/12*3=135000 贷:银行存款 6000000%2B135000=6135000 (2)6月5日销售产品一批, 销售价格为500000元(不含增值税额),销售成本为300000元,该产品属于应纳资源税的产品,适用资源税税率为10%,适用增值税税率为17%。产品已经发出,款项尚未收到。7月5日收到款项,存入开户行。 借:银行存款585000 贷:主营业务收入500000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额500000*0.17=85000 借:主营业务成本 300000 贷:库存商品 300000 借:银行存款 585000 贷:应收账款 585000

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您好 (1)1月1日向银行借6000000元,年利率为9%,期限3个月。3月31日借款到期,一次偿还本息。 借:银行存款6000000 贷:短期借款6000000 借:短期借款6000000 借:财务费用 6000000*0.09/12*3=135000 贷:银行存款 6000000%2B135000=6135000 (2)6月5日销售产品一批, 销售价格为500000元(不含增值税额),销售成本为300000元,该产品属于应纳资源税的产品,适用资源税税率为10%,适用增值税税率为17%。产品已经发出,款项尚未收到。7月5日收到款项,存入开户行。 借:银行存款585000 贷:主营业务收入500000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额500000*0.17=85000 借:主营业务成本 300000 贷:库存商品 300000 借:银行存款 585000 贷:应收账款 585000
2022-11-20
借:应收账款585000,  贷:主营业务收入500000,  应交税费—应交增值税—销项税,85000 借:主营业务成本,300000,贷:库存商品,300000. 借:税金及附加,50000,贷:应交税费,50000 借:银行存款,585000,贷:应收账款585000
2022-11-21
你好 (1)4月1日,销售乙产品确认收入 借:应收账款 123000 ,贷:主营业务收入100000 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)13000,银行存款10000 (2)4月1日,结转产品成本 借:主营业务成本60000  , 贷:库存商品60000 (3)4月10日,收回款项需要做会计分录 借:银行存款123000,贷:应收账款 123000
2022-06-24
 同学你好 1; 借,应收账款226000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费一应增一销项26000 借,主营业务成本120000 贷,库存商品120000 2; 借,应收账款565000 贷,主营业务收入500000 贷,应交税费一应增一销项65000 借,主营业务成本300000 贷,库存商品30000 3  借,银行存款22600 贷,其他业务收入20000 贷,应交税费一应增一销项2600 借,其他业务成本15000 贷,原材料15000 4; 借,银行存款565000-500000*1% 借,财务费用500000*1% 贷,应收账款565000 (5)5月18日,收到乙公司因质量问题而退回的A产品。 借,主营业务收入200000 借,应交税费一应增一销项26000 贷,银行存款226000 借,库存商品120000 贷,主营业务成本120000 (6)5月25日,经股东大会批准,将盈余公积100000元转增股本 借,盈余公积 贷,股本 。(7)5月31日,盘盈库存现金100元,无法查明原因,经批准后转入营业外收入。 借,待处理财产损益 贷,营业外收入
2021-12-30
1借应收账款226000 贷主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税26000
2021-12-30
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