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资料:佳兴工厂2006年12月份发生的经济业务如下:1、销售给华清工厂A产品400件,单价240元,增值税税率为17%,收到货款40000元,其余款项暂欠。2、以银行存款支付本月销售产品的广告费15000元。3、销售给本市某企业甲材料400kg,单价35元,增值税税率为17%,款项收到存入银行。4、以现金支付由本企业负担的销售产品的运杂费3000o元。5、月末,结转已销产品的成本。其中A产品的单位成本为115元。6、月末,计算并结转应由本月负担的有关的销售税金4000元。7、月末,结转已售甲材料的成本。其单位成本为20元/kg.必要求:根据以上资料编制会计分录
资料:佳兴工厂2006年12月份发生的经济业务如下:1、销售给华清工厂A产品400件,单价240元,增值税税率为17%,收到货款40000元,其余款项暂欠。2、以银行存款支付本月销售产品的广告费15000元。3、销售给本市某企业甲材料400kg,单价35元,增值税税率为17%,款项收到存入银行。4、以现金支付由本企业负担的销售产品的运杂费3000o元。5、月末,结转已销产品的成本。其中A产品的单位成本为115元。6、月末,计算并结转应由本月负担的有关的销售税金4000元。7、月末,结转已售甲材料的成本。其单位成本为20元/kg.必要求:根据以上资料编制会计分录
1.甲公司某月发生如下业务:(1)销售给振华工厂A产品1000件,每件售价200元,增值税税率为13%货款全部收到存入银行。(2)以银行存款支付销售A产品广告费用250元。(3)012月底计算出本月应负担的城市维护建设税为7000元,教育费附加为3000元。(4)销售给光明公司A产品500件,单价600元,增值税税率为13%,款项全部未收到。(5)12月底收到光明公司所欠的货款339000存入银行。(6)月底结转本月已销售产品成本销售数量(件)单位生产成本(元)A产品1500100B产品400120(7)销售C材料一批,售价1500元,款项已收到存入银行,增值税税率为13%,同时结转其成本1000.
1.甲公司某月发生如下业务:(1)销售给振华工厂A产品1000件,每件售价200元,增值税税率为13%货款全部收到存入银行。(2)以银行存款支付销售A产品广告费用250元。(3)012月底计算出本月应负担的城市维护建设税为7000元,教育费附加为3000元。(4)销售给光明公司A产品500件,单价600元,增值税税率为13%,款项全部未收到。(5)12月底收到光明公司所欠的货款339000存入银行。(6)月底结转本月已销售产品成本销售数量(件)单位生产成本(元)A产品1500100B产品400120(7)销售C材料一批,售价1500元,款项已收到存入银行,增值税税率为13%,同时结转其成本1000.写分录
1.甲公司某月发生如下业务:(1)销售给振华工厂A产品1000件,每件售价200元,增值税税率为13%货款全部收到存入银行。(2)以银行存款支付销售A产品广告费用250元。(3)012月底计算出本月应负担的城市维护建设税为7000元,教育费附加为3000元。(4)销售给光明公司A产品500件,单价600元,增值税税率为13%,款项全部未收到。(5)12月底收到光明公司所欠的货款339000存入银行。(6)月底结转本月已销售产品成本销售数量(件)单位生产成本(元)A产品1500100B产品400120(7)销售C材料一批,售价1500元,款项已收到存入银行,增值税税率为13%,同时结转其成本1000.求全部题答案(写分录)
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
1借,银行存款40000 应收账款68480 贷,主营业务收入96000 应交税费增值税销项12480
2借,销售费用15000 贷,银行存款15000 3借,银行存款15820 贷,其他业务收入14000 应交税费-增值税1820
4借,销售费用1000 贷,库存现金1000 5借,应交税费-未交增值税47000, 城建税16000, 教育费附加8000. 贷,银行存款 6.借,主营业务成本46000 贷,库存商品46000 7借,税金及附加30000 贷,应交税费-城建税20000 应交税费- 教育费附加10000 8借,其他业务成本8000 贷,原材料8000