您好,这个肯定是不合规的了
你好,供应商一月开了发票给我们,三月发生退款,对方说要扣掉税点后的金额退给我们,请问销售方不是可以红冲吗?购买方还未认证,,电子发票
对方公司6-9月是小规模,10月升级为一般纳税人,对方公司接受了我们的6-9月的专票,现在我们让对方公司退回,红冲后开普票给对方,不可以吗
我们是一般纳税人,给小规模纳税人开了专票,现在发生了退款,需要冲红。但对方说小规模纳税人系统那里开不了冲红,想问下是不是真的? 如果不能冲红,还有其他方式能冲红吗?
老师,就是我们是一般纳税人时候开了有专用发票给对方,现在我们是小规模纳税人,红冲发票还红冲不了。要到大厅处理,大厅处理的话涉及到要退税吗。不退税可以不呀
我们是小规模纳税人,给对方开了专票,是税务局代开的,对方已认证。现在发生了销售退款,退一半,对方已为我们开具红字信息表,税务局说现在不能红冲一半,只能全冲。这时候是需要重新联系客户,重开一份红字信息表吗?
个税零申报是不是就不用汇算清缴了,只有交了个税才汇算清缴,对吗
个税还用汇算清缴吗?每期都申报着个税里,还用不用汇算清缴
老师,本月个税申报是按上个月发放的工资申报,还是按本月要发放的实际工资申报
去年小规模纳税人减免增值税多结转了一笔。导致去年营业外收入多,今年发现之后冲减了。这样今年汇缴的时候是要营业外收入加上这一笔吗?账上怎么处理好,
老师,现在企业所得税不能预交了吗?我今天申报所得税利润总额就是财务报表上数据,不能改动。以前利润总额可以根据自己预交金额填,现在代出的改不了
购进一批货物捐赠给目标脱贫地区的扶贫对象,取得增值税专用发票,注明金额50万元,税额6.5万元,这个进项税额可以抵扣吗
老师,会计科目下的应交所得税还需要在设置企业所得税吗资产负债表里的应交税费包含这个企业所得税对吧
老师,我们公司是集团公司,公司筹办赛事给获奖者奖金需要现金。但是我们公司出纳不是总公司的员工,是子公司的员工。可以在银行取现金吗?
老师麻烦问下,我们是物业公司,5月份将一个小区转给另外一家物业公司了,去供电公司也做了开票信息的变更,但是供电公司开给对方公司的专票出现在了我们公司勾选平台,我这个月不小心给勾选了,这个我能用?
老师,公司购买手机,价值都在10000左右,对方开的专票,我们是小规模纳税人,应该怎么入账
那就是只能要求对方提供红字信息表是吧?
不合规的原因是?是属于虚增收入吗?
嗯怼,就是这个意思的