你好,可以的, 没问题
老师好,请问, 我公司老板是韩国人。公司给他办理外国人居留许可,费用800元。收到出入境开具的非税收入统一票据,票据的信息是老板个人的名字和护照号。不是公司抬头和税号。请问这张票可以入账和税前扣除吗? 出入境只能开具外国人个人信息的票据。开不了公司抬头。
老师,请问在国外买的一些网络工具开类似发票的收据可以税前扣除吗
老师,零星支出不超过500元的可以用收据也可以税前扣除,请问如果跟一个小的文具店购买10元的笔开出来的收据可以税前扣除吗啊?
你好老师,我公司老板出国考察时,在国外消费的住宿费、打车等费用都没有发票,只有手写的一些收据,可以报销、税前能扣除吗?还有在国外订购的三张机票,也没有发票,而且飞机票老板也弄丢了,只有自己打印出来的网上购票的订单,这可以报销吗?能税前扣除吗?谢谢老师。
企业在经营过程中,有时买的有些东西没有发票只有收据,请问这些可以所得税前扣除吗?
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
是在网络上买的,也属于在境外吗
在外国网站购物并且使用外币支付就算境外消费。