你好,我们买了一个东西,对方开不了票,做无票购进处理,汇算清缴的时候做纳税调增处理 借:库存商品等科目,贷:银行存款等科目
老师,买的个人东西对方开了公司得票,如果我不抵扣,这张票怎么处理
请问老师,我们很多个体户买东西不用发票,如果我们都做无票收入,这块占比又太大了。有些我们就开普票了,但对方又不需要票,这个票怎么处理?
老师,我们买了一个东西,对方开不了票,怎么做账务处理
我们是快递公司,给对方运东西,由于破损,我们要陪给对方,对方给我们开了张发票,这个账务处理怎么做呢
我们2023年买东西,然后对方发票开错了,我已经把进项税票认证了,怎么处理?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
好的,老师,进项税就不用管了吧
你好,是的,是这样的