同学你好 1、借:销售费用2000%2B30000 应交税费-应交增值税(进项税额)120%2B1800 贷:银行存款 2、借:财务费用2900%2B9500-3000 在建工程3000 贷:应付利息 3、借:营业外支出50000 贷:银行存款50000 4、借:税金及附加1200 贷:银行存款1200 5、借:库存现金8800%2B300 贷:银行存款9100 借:应付职工薪酬9100 贷:银行存款9100 6、借:待摊费用4800 应交税费-应交增值税(进项税额)432 贷:银行存款4800%2B432 7、借:管理费用3000 贷:库存现金3000 8、借:办公费用800 应交税费-应交增值税(进项税额)104 贷:银行存款904
进项票不够,开票的库存商品都是负数,做账都是暂估库存,要是年底拿不回进项票怎么做账
老师 ,买材料进来,运费200元是我司承担,这种是怎么做账务处理
老师您好,我想问一下,一个餐馆开票除了能够开餐饮服务这个选项以外,还能开其他的开票项目吗?
老师, 这题不太明白
老师好、财务报表年报、填完资产负债表年报的数值后、利润表年报的数据自动生成了、核对后跟第四季度的报表数据一致后、直接点申报、对吗?辛苦指点一下谢谢
老师,账面和公允不一致,和评估增值区别?
公司购买海参燕窝等补品老板自己用的,入什么费用
老师,销售人员出差的高铁票 怎么写凭证?
老师、销售人员出差的高铁票 凭证怎么写?
请问老师,报四月所属期工资,填表是实际发放的3月工资,工人四月离职,我申报完做离职日期写四月一日,工人参保新单位申报四月所属期工资,会有冲突吗
8、借:办公费用800 应交税费-应交增值税(进项税额)104 贷:库存现金904 9、以银行存款支付各项税收罚款及滞纳金4600元。10、以银行存款支付银行承兑汇票手续费300元。11、以银行存款支付车间劳动保护费1100元。12、以现金支付职工防暑降温费6000元。13、以银行存款支付18、以银行存款支付甲公司违反合同的违约金2000元。19、摊销本月负担的车间固定资产修理求会计分录 9、借:营业外支出4600 贷:银行存款4600 10、借:财务费用300 贷:银行存款300 11、借:生产成本等1100 贷:银行存款1100 12、借:管理费用等6000 贷:银行存款6000 13、借:营业外支出2000 贷:银行存款2000 19、借:制造费用 贷:长期待摊费用等