你好;按照 不含税金额30万 *5%计算 *50% (如果年应纳税所得额低于100万还可以减半缴纳的 )

我想问下我是个体户定期定额的征收,一个季度30万,如果开了40万 的话按照这个核定的话需要交多少个人生产经营所得税啊
老师您好,对个人所得税核定征收的个体工商户,核定月经营额在5万元(含)至10万元之间的,对超过2万元以上的部分,按1%的核定征收率征收个人所得税,核定征收如果核定是9万的话,如果季度营业额是27万,经营所得个税是每个季度固定交27万-1.5万固定扣除数=25.5万-2万(免征个税)=23.5万×1%=2350元。。。。还是说不按核定的固定金额而看实际票开多少交多少个税
个体工商户按定期定额征收个人经营所得,月不超过八万,季度不超过24万免征个人经营所得,这个季度开了30万想问一下个人经营所得应该怎么算,交多少,之前的报表征收率为5%,不超过24万就是0
个体工商户按定期定额征收个人经营所得,月不超过八万,季度不超过24万免征个人经营所得,这个季度开了30万想问一下个人经营所得应该怎么算,交多少,之前的报表征收率为5%,不超过24万就是0
个体按照定期定额核定征收个人经营所得,季度不超过24免征,这个季度超过了24万,按照往期申报表上面列示税率是5%,输入24万以下收入税额都是0,这个季度开超了,开了30万,个人经营所得应该交多少
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
不会能别接么
接一个不够还全接
你好; 如果你不想我回复; 我就不回复你 ; 我们这边个体户 就是这样来算的 ; 那你问问其他老师给你回复; 抱歉!
那你接什么呢,不会算,还接,接一个不行还都接
是因为我们这边是按照 定额或者不含税金额来计算经营所得税的 ; 你们实际开票金额超过了定额 ;就要按照实际不开票金额*征收率计算的 ; 我是以我这边的要求来给你计算的; 如果你觉得我算的不对; 你可以针对性的 去 问 你当地的 老师 ;看是否你当地是不是这样计算的; 经营所得税本身就是地方政策; 有的地方 季度不超过 30万 是免 增值税和附加税和经营所得税的; 而我这边就不会 ;所以你要看你地方文件哈。
我说的是个人经营所得,不是增值税,你根本没有回答我问的是什么,只是根据你想的回答
我是在给你回复了增值税和 经营所得税 一起给你回复了 ; 我吧公式都给你写了怎么计算经营所得税; 你可以自己看看上面我回复的;
这个是系统自动算的,想问一下图片上的计税依据如何算
根据你不含税收入 30万来计算的; 这个就是依据; 因为你 的 开票金额超过了 你的定额了
我问的是图片一计税依据3000是如何计算的
这个你们地方跟我这边是不一样的; 我以为你是跟我这边的 是差不多的计算方式 才接受的; 结果发现 ;你们地方的计算跟我这边有差异的; 所以我建议( 比如你上海的; 你可以提问 备注下上海当地的经营所得税%2B具体问题; 学堂有着当地的老师就可以 针对性给你回复) ;非常抱歉没能帮到你