你好,那就按照收入额直接乘以5%就可以了。

个体户是核定征收的,个人经营所得税如何算??这边一季度不超过6万,免税,超过如何算?
个体工商户按定期定额征收个人经营所得,月不超过八万,季度不超过24万免征个人经营所得,这个季度开了30万想问一下个人经营所得应该怎么算,交多少,之前的报表征收率为5%,不超过24万就是0
个体工商户按定期定额征收个人经营所得,月不超过八万,季度不超过24万免征个人经营所得,这个季度开了30万想问一下个人经营所得应该怎么算,交多少,之前的报表征收率为5%,不超过24万就是0
个体按照定期定额核定征收个人经营所得,季度不超过24免征,这个季度超过了24万,按照往期申报表上面列示税率是5%,输入24万以下收入税额都是0,这个季度开超了,开了30万,个人经营所得应该交多少
辽宁沈阳,个体工商户定期定额核定,24万以下免征个人经营所得,第四季度开超了,收入为30万,请问图片上计税依据如何计算的
老师想问下,如果张三是2026.6月才是香港永居,注销了内地身份,那再2026.6月之前成立注册的公司,需要改变性质为外商投资企业码,还是说2026.6月以后的新设立的企业才是外商投资企业
工商年报中的自动带出来的纳税金额为什么与实际税局开局的完税证明金额不相等,如果不改自动带出来的数据,会有什么风险嘛
老师,汇算完后,补缴去年的企业所得税,直接计入今年的所得税费用?还是再做一笔: 借:利润分配——未分配利润 贷:所得税费用 (补缴去年所得税)
老师您好,我们厂里端午节发福利买的粽子,但是对方开票开成餐饮服务的普票,入账没问题吧?可以作为福利费抵扣吗?
老师,我新接手一家公司,他们家应付账款是借方余额,我不知道怎么分预付和应付,他们都记在应付账款里了!
老师,工商年报中,个税金额多填了一倍,是因为导出时没有筛选导致的,已经上报了后才发现,会被查嘛?会有什么风险嘛?
政府项目,我国企只赚代建费,日常代收代支费用,需要通过合同负债和合同履约成本来核算吗?
老师,给对方汇了一笔货款返利,然后我方开返利的红冲发票,发票内容怎么开呢
请问老师,一个自然人股东占股百分之七十,一个法人股东占股百分之三十,这样的企业是什么企业类型啊
我们收到的保安服务费发票,税额是194.29元,发票金额是40800元,税率是多少钱?
30万×5%要交个人经营所得15000么
你好同学,对的,理解的是正确的。
公司100万以下都按照2.5征收,个体怎么能交这么多
你好,个体工商户的话,现在它本身就不如公司有优势的。并不是说,,个体工商户交的税就少。
你能对你说的话负责么
你怎么证明你说的是对的,我再电脑申报页面属于30万带出来的税额怎么不是你说的那样
你好同学,我是根据您告诉我的税率来计算的,那您需要再确定一下您的征收率是5%吗?我的意思税务局给您核定的固定的税率是5%吗?
首先是个体按照定期定额核定,季度不超过24免征,这个季度超过了24万应该缴纳,按照往期申报表上面列示税率是5%,输入24万以下收入税额都是0,这个季度开超了,开了30万,个人经营所得应该交多少
你好同学,看一下图片上的答案吧。
这个是我在税务局上面填写收入算出来的税额,请问一下计税依据如何算
你好,其就是填写咱们的收入额,填写咱们的收入的金额。30万,
应税项填的是收入额,计税依据是自动带的,税务局老师说是按照超额累进算的,想知道怎么算,他们没告诉我算法
30万3000,35万6000,40万9000,45万12000,只要计税依据不超过30000税率就是5%,超过是10%,计税依据就是应纳税所得额,算出来的应纳税所得额按照超额累进算税额
你好同学,看一下我那个公式,我是把详细的公式给他列出来的。那个就是计算方法。
没看明白,能以30万为例么
你好,我列的公式就是以30万块钱为例提给你列的公式。要拿着税率表和我的公式一块儿对比着看着,那个是很直白,的一个公式,。
30万计税金额是3000税额是75,税额知道如何计算,计税金额不知道
您好,计税金额的话就是收入30万元呀。
图片一应税项是30,计税依据是3000,计税依据是怎么算的
计税依据我理解就是应纳税所得额,应税项是收入总额,应纳税所得额按照超额累进税率计算应纳税额,现在唯一不知道怎么计算的就是计税依据应纳税所得额
你好,填错了。那个计税依据,应该填30万元的,那个是手动要填写的。