待摊费用这个科目都已经取消了。

我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师,我公司买了地皮建厂房,厂房已建好,设备也买了,现在要建财务账,大部分支出是待摊费用,我的财务软件上没找到待摊费用这个科目,只找到长期待摊费用这个科目,这两个科目是一样的吧?
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 具体的会计科目是怎样的? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 具体的会计科目是怎样的? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
你要做具体的是什么业务,做到待摊费用里面,待摊费用现在用预付账款来代替。
不能用长期待摊费用这个科目吗?
就是筹建期间的各种费用啊,这些前期费用只能做到待摊费用里面去吧?
你好,筹建期的费用做到管理费用、开办费,不做长期待摊费用。
公司从买地、建厂房、装修厂房、安装设备都会产生很多费用的,现在公司都还没营业,能把这些费用都做到管理费用里面去吗?
买滴 和厂房,这个属于无形资产和固定资产。
装修厂房也是你的固定资产,和你房屋一块做 安装的设备,这个属于你设备的固定资产。
老师,那有很多的无票收入都能直接做到你说的这几个科目里面吗?
可以 没有发票的,正常做就可以的。
老师,反正不管是有票的还是无票的,都能正常的做到这些科目里面的对吧?
是的,可以这么理解的。
好吧,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。