你好; 你们 开票给客户 ; 应该是客户回款给你; 你扣除挂靠单位的税费 和管理费 ; 余额转给 挂靠单位即可; 需要的; 增值税和附加税以及印花税和 企业所得税 ;都要收取的

你好老师,请问一下我们物流公司对公账户开了专票后,税务局怎么还让我们交纳增值税及附加费、印花税、水利基金、个人所得税
老师,我们公司是挂靠对方公司的,他们开票会收增值税,附加税,企业所得税,现在发票红冲了一部分,他们是不是要按照发票金额退增值税,附加税,所得税?
我想问一下,我们假如是房地产企业,要办2700平方的房产证,增值税,附加税含下来,要交多少钱,还有企业所得税成本费用不考虑吧
老师你好,别人挂靠我们公司的,我们给他开了票,还有一部分是要他们补我们的税钱,增值税、附加税印花税水利基金,还有企业所得税,我想问老师,假如我多交的增值税对方补专票进来,我们就不用收增值税和附加税了,请问企业所得税还要不要收
老师好,有个问题,就是我们开出去10万的专票,收到相对应10万的专票,增值税和附加税,是不是就可以抵扣掉了,企业所得税还需要在交不?
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
现在要收取挂靠单位的税费,他说补增值税说票给我们,那我们还应该收取什么税费,企业所得税是按合同价收,还是按合同价减去他补的增值税之后的数字算
你好; 收取增值税和附加税以及印花税和 企业所得税 ;这些都要减去的
老师,比如合同价100万给他,对方说他补40万票进来,那我算收取他的印花税和所得税都要按100-40=60 60万算吗?
你好; 是的; 就是这样来考虑的
所得税和印花税,水利不是要按不含税的合同价算吗?
你好; 是的; 按照不含税来算的; 印花税和水利基金
老师,知道是按不含税的,我想问的是,按合同价算还是按合同价减去对方补进来的票算印花税和企业所得税
你好; 合同价 一般是 看你不含税金额来计算的; 企业所得税才减去; 印花税不会的 减去
知道是按合同价不含税的金额计算,我的问题你没明白,我问的是收取企业所得税和印花税 是按合同价不含税金额算还是按合同不含税金额减去对方补进来的税票金额计算。
你好 ; 1. 印花税按合同不含税金额计算的; 不会减去进项税发票 ; 2. 企业所得税; 用你开票的金额 减去 收到发票的成本费用 计算 利润总额 *企业所得税税率 计算企业所得税的; 3. 不是没有看明白; 是你没有理解哦 ;我回复你 了
哦哦,不好意思,谢谢老师
不客气的 ,你在看看你理解没有 。 ’
嗯嗯,老师对方补票进来了,我们就不用收取对方的增值税和附加税对吧
你好; 是的; 对方开票给你; 是你的成本 ; 你 这个 你开票出去的税费部分还是要 扣的 哈;
没明白什么意思,老师能不能讲明白一点
你好; 比如你开票出去100万; 客户 回你100万 ; 你要支付给挂靠单位 ; 这个100万你要扣除开票100万产生的税费 和你 这个业务收取的管理费部分 ; 剩下的钱给挂靠单位
是别人挂靠我们公司
我就是说的 别人挂靠你单位; 你应该是对挂靠不是很熟悉哦 ; 你有空 可以去看看学堂有挂靠课程的;