你好 (1)3日,仓库发出A材料30000元,其中16000元用于甲产品的生产,12000币千乙产品的生产,2000元用于车间一般消耗;发出B材料20000元,其中7000元用于中产品的生产,5000元用于乙产品的生产,3000元用于车间一般消耗,企业行政管理郜化用3800元,销售部门耗用1200元。 借:生产成本—甲产品,生产成本—乙产品,制造费用,管理费用,销售费用,贷:原材料 (2)5日,以银行存款支付银行结算手续费160元。 借:财务费用,贷:银行存款 (3)8日,财务部从银行提取现金5000元。 借:库存现金,贷:银行存款 (4)10日,财务部小王出差预借差旅费3000元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 (5)11日,结算分配本月应付工资150000元,其中生产甲产品的工人工资60000兀,生产乙产品的工人工资40000元,车间管理人员工资12000元,行政管理人员工资28000元,销售部门人员工资10000元。 借:生产成本—甲产品,生产成本—乙产品,制造费用,管理费用,销售费用,贷:应付职工薪酬
写会计分录8以银行存款支付行政管理部门的办公费3000元,车间办公费1000元。9.仓库发出A材料54000元,其中:生产甲产品耗用30000元,乙产品耗用20000元车间一般耗用2500元,行政管理部门耗用1500元。10.分配本月工资,其中:甲产品生产工人工资24000元,乙产品生产工人工资18000元,车间管理人员工资2000元,行政管理人员工资16000元。11.用银行存款支付水电费5000元,其中车间2000元,行政管理部门3000元。12.用银行存款支付固定资产修理费3000元,其中车间2000元,行政管理部门1000元。
(1)3日,仓库发出A材料30000元,其中16000元用于甲产品的生产,12000币千乙产品的生产,2000元用于车间一般消耗;发出B材料20000元,其中7000元用于中产品的生产,5000元用于乙产品的生产,3000元用于车间一般消耗,企业行政管理郜化用3800元,销售部门耗用1200元。(2)5日,以银行存款支付银行结算手续费160元。(3)8日,财务部从银行提取现金5000元。(4)10日,财务部小王出差预借差旅费3000元,以现金支付。(5)11日,结算分配本月应付工资150000元,其中生产甲产品的工人工资60000兀,生产乙产品的工人工资40000元,车间管理人员工资12000元,行政管理人员工资28000元,销售部门人员工资10000元。(写会计分录)
(1)10日,领用甲材料1000千克,金额30000元;乙材料1500千克,金额27500元;丙材料2000千克,金额50000元。其中生产 A 产品耗用45000元,生产 B 产品52500元,车间一般耗用5000元,行政管理部门耗用3000元,销售部门耗用2000元。 (2)16日,以银行存款支付水电费8500元,其中归属于车间的水电费为5500元,归属于行政管理部门的水电费为3000元。 (3)31日,结算分配本月职工工资275000元,其中生产 A 产品的生产工人工资为80000元,生产 B 产品的生产工人工资为105000元,车间管理人员工资25000元,厂部管理人员工资50000元,销售部门人员工资15000元。(4)31日,按照本月职工工资总额的14%计提职工福利费。(5)31日,计提本月固定资产折旧30000元,其中车间用固定资产折旧18000元,行政管理部门用固定资产折旧8500元,销售部门用固定资产折日3500元 (6)31日,产品完工验收入库,结转完工产品成本, A 产品500件,金金额为50000元; B 产品800件,金额为96000元。 写会计分录
会计分录 (1)10日,领用甲材料1000千克,金额30000元;乙材料1500千克,金额27500元;丙材料2000千克,金额50000元。其中生产 A 产品耗用45000元,生产 B 产品52500元,车间一般耗用5000元,行政管理部门耗用3000元,销售部门耗用2000元。 (2)16日,以银行存款支付水电费8500元,其中归属于车间的水电费为5500元,归属于行政管理部门的水电费为3000元。 (3)31日,结算分配本月职工工资275000元,其中生产 A 产品的生产工人工资为80000元,生产 B 产品的生产工人工资为105000元,车间管理人员工资25000元,厂部管理人员工资50000元,销售部门人员工资15000元。(4)31日,按照本月职工工资总额的14%计提职工福利费。(5)31日,计提本月固定资产折旧30000元,其中车间用固定资产折旧18000元,行政管理部门用固定资产折旧8500元,销售部门用固定资产折日3500元 (6)31日,产品完工验收入库,结转完工产品成本, A 产品500件,金金额为50000元; B 产品800件,金额为96000元。
某企业20×5年8月发生以下经济业务。(1)3日,仓库发出甲材料100000元,其中80000元用于A产品的生产、20000元用于B产品的生产;发出乙材料80000元,其中75000元用于B产品的生产、3000元用于车间一般耗用、2000元用于行政管理部门维修耗用。(2)6日,以现金支付车间机器维修费300元。(3)8日,以现金购买办公用品600元,其中车间领用100元、行政管理部门领用500元。(4)11日,以银行存款支付本月水电费5000元,其中车间耗用4000元、行政管理部门耗用1000元。开出转账支票一张,号码2854561。(5)31日,分配本月职工薪酬:生产工人薪酬25000元,其中A产品10000元、B产品15000元;车间管理人员薪酬3000元;行政管理人员薪酬8000元。(6)31日,从银行提取现金36000元,开出现金支票一张,号码2009231,准备发放职工薪酬。(7)31日,发放本月职工薪酬。(8)31日,以银行存款支付本月电话费3900元,其中车
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老师,取得一笔加工费收入,但是签的是一年的合同,请问是一次性申报收入还是分月申报
你好老师过节现金红包及外购商品送客户礼品,这种费用可以税前扣除吗?
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你好过节客情现金红包和外购礼品赠送客户,这种账务处理怎么做?还有税务上都怎么处理?
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新征用土地,需要缴纳的税费记入啥科目,可以先记入在建工程吗
老师您好,我们会计网校怎么进去,找不到了
老师,我们的供应商进货章料有相关的积分返利,一分抵扣一元钱,后期我们有抵扣的情况,如果说我们本来成本票不够,积分兑换的章料供应商也不开发票这种情况我们怎么入账呢