同学您好,正在为您解答,请稍等
老师,从22题开始解答一下,谢谢,比较急,金额和分录麻烦写一下
老师,麻烦解答一下,写出对应的分录和金额,计算期末余额,接手的老师请及时解答 比较急,谢谢
老师麻烦写一下分录和金额,谢谢,接手尽快解答,比较急
老师,麻烦解答一下,比较急,谢谢老师,会计分录和金额
老师,麻烦解答一下,比较急,谢谢,分录和金额
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
1.借:库存现金 4000 贷:银行存款 4000
2. 借:应付账款 40000 贷:银行存款 40000
3. 借:销售费用 5000 贷:银行存款 5000
4. 借:营业外支出 20000 贷:银行存款 20000
5. 借:银行存款 200000 贷:应收账款 200000
6. 借:在途物资 20000 应交税费-应交增值税(进项税额) 2600 贷:应付账款 22600
7. 借:其他应收款 3000 贷:库存现金 3000
8. 借:管理费用 2800 库存现金 200 贷:其他应收款 3000
9. 借:固定资产 6000 应交税费-应交增值税(进项税额) 780 贷:银行存款 6780
10. 借:银行存款 4520 贷:主营业务收入 4000 应交税费-应交增值税(销项税额) 520
余额见下图的T型账:
祝学习进步,生活愉快,麻烦同学给个五星好评,谢谢~