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老师,从22题开始解答一下,谢谢,比较急,金额和分录麻烦写一下
老师,麻烦解答一下,写出对应的分录和金额,计算期末余额,接手的老师请及时解答 比较急,谢谢
老师麻烦写一下分录和金额,谢谢,接手尽快解答,比较急
老师,麻烦解答一下,比较急,谢谢老师,会计分录和金额
老师,麻烦解答一下,比较急,谢谢,分录和金额
项目是去年的去年签的合同,今年开发票可以不?
我想开一张非学历继续教育培训费的票了,在税务局应该如何选的开了呀?
老师 请问收到横联报关单可以开发票吗 竖联报关单还没给我们 这个月业务已经发生了
您好老师,我们给客户设计的玻璃制度牌包含安装费总共是1600我们打包开成设计服务,但是客户不愿意,非得把设计服务和安装费分开开票,这种发票咋开
@朴老师,追问次数用完,还有在吗
做外销销销售,出口日期是2月10日,2月1日是星期天,汇率选用1月30日的,还是2月2日的汇率
公司购买空调开的专用发票可以抵扣增值税销项税额吗
老师,金蝶软件录入界面选择会计科目会自动拉大界面是怎么回事?如何解决
利润表把营业成本100万调到销售费用了,现金流量表需要改吗
老师好请问雇佣一个已在别的公司交保险的人,按次付款,一次五百,一个月大约5到8次。只能按照个税劳务报酬申报个税吗?不是有个政策不超500不用纳税吗?
1.借:库存现金 4000 贷:银行存款 4000
2. 借:应付账款 40000 贷:银行存款 40000
3. 借:销售费用 5000 贷:银行存款 5000
4. 借:营业外支出 20000 贷:银行存款 20000
5. 借:银行存款 200000 贷:应收账款 200000
6. 借:在途物资 20000 应交税费-应交增值税(进项税额) 2600 贷:应付账款 22600
7. 借:其他应收款 3000 贷:库存现金 3000
8. 借:管理费用 2800 库存现金 200 贷:其他应收款 3000
9. 借:固定资产 6000 应交税费-应交增值税(进项税额) 780 贷:银行存款 6780
10. 借:银行存款 4520 贷:主营业务收入 4000 应交税费-应交增值税(销项税额) 520
余额见下图的T型账:
祝学习进步,生活愉快,麻烦同学给个五星好评,谢谢~