同学您好~麻烦截个图看看
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
用友u8应付款管理系统中录取了应付款的期初余额点击对账之后还是显示应付款的期初为0为什么
我的理解:B应收账款=期初(已含2月10%)+本期(3月的80%);D应付=期初+本期(4月的60%) 问题:1、B应收账款和D应付账款,为什么求得的是发生额而不是余额? 2:B应收账款的期初余额中为什么没有包含2月份的10%?
其他应付款期末余额在贷方188万,看了之前的账是借管理费用贷其他应付款,截止到现在还是挂在期初余额的贷方上,这个说明是欠发票吗
老师,想问下养殖业需要纳税
第2小问,发行在外普通股股数=8000+1000=9000怎么不对了
老师我们公司在过年时给每个员工都发了大米白面豆油,这时应该代扣代缴个人所得税对吗?可是我当时忘记了了以为不用交个税,只要不超14%的都可以抵扣福利费,我现在需要怎么办呢?
老师,税务局对建筑行业发生居间费(相当国际发生佣金)支付,即业务介绍费税率具体规定是什么?
送股后的股本为什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利润反倒减去了派发股票股利
老师好:咨询下,法人没有与公司签订劳动合同,也未交社保、公积金,为什么个税系统还要每月申报个税呢?是因为税局已核定个税税种,必须申报个税,所以如无员工,只能申报法人个税吗?如果有其他员工,可以不申报法人个人个税吗?
刚领营业执照,有效期起:是发证时间吗
请教一下老师,我利润表净利润是5万块钱,但是需要缴纳6万多块钱的增值税,那我这个月不是亏了吗?
老师,小规模劳务派遣公司,劳务派遣费20万,代付员工工资社保80万,全额开票和差额开票的开票名称和税率以及会计分录各是什么
老师,您好~ 想咨询下,公司支付给员工的租车费,属于续签约,一般是按年支付给员工。租赁周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月摊销处理。今年5月才支付这笔费用,这种情况下,4月账上是【4月计提,5月支付,5月摊销】;还是【5月支付,然后4、5月一起摊销】后续月份都正常摊销处理。一般比较合规的做法?