你好,这个是没有支付出去的。
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
其他应付款期末余额在贷方188万,看了之前的账是借管理费用贷其他应付款,截止到现在还是挂在期初余额的贷方上,这个说明是欠发票吗
你好,老师我之前把租赁公司的发票贷在其他应付款~公司,现在其他应付款贷贷方有余额代表什么,借方有期末是不是表示还有发票未开具过来呢
你好,老师我想咨询一下,其他应付款个人名下贷方余额是之前费用成本累积的,借:管理费用贷其他应付款A,因为是好久之前累积,现在可以调整其他应付款A到法人个人名下?借其他应付款~A,贷其他应付款~法人
老师,我想问问我们公司给电力公司付的电费,之前借方是其他应收款,贷方是银行存款,借方的其他应收款余额表示我们还剩下的钱,现在科目挂错了,要把这个科目从其他应收款挂到其他应付款,那要怎么处理呢?现在其他应收款科目的借方余额是7000元。
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
你好,税务局核税的说是1-6月核的是330万账上做了512万,180几万的票在哪里,我们自己也查了账看了2022年计提了借管理费用,装修费188万延续到现在,这个会不会是没有发票的,之前会计做的账
没有发票的,你纳税调增呀,你是不是没有调增。
你好,老师,税不是我报的,我是才来上班的,新老板设计股权变更要核税,不知道问题是不是出在2022年上装修费上没有发票还计提费用188万的,所以账上支出多,核的少188的票
你好,那这个330是收入还是成本的。
你好,税务局核的330万是成本费用
你好,那就是他多做了呀,你去查一下的。
你好,这个是金蝶软件做的,看电脑上的就可以了吧,账本找不到了
你的软件里面有原始凭证吗?
你好,软件里面有科目余额表,利润表,明细账,资产负债表,利润表,看那个啊,谢谢
你好,这里面什么都看不出来,哪些没有发票你看不到