你好,这个是没有支付出去的。
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
其他应付款期末余额在贷方188万,看了之前的账是借管理费用贷其他应付款,截止到现在还是挂在期初余额的贷方上,这个说明是欠发票吗
你好,老师我之前把租赁公司的发票贷在其他应付款~公司,现在其他应付款贷贷方有余额代表什么,借方有期末是不是表示还有发票未开具过来呢
你好,老师我想咨询一下,其他应付款个人名下贷方余额是之前费用成本累积的,借:管理费用贷其他应付款A,因为是好久之前累积,现在可以调整其他应付款A到法人个人名下?借其他应付款~A,贷其他应付款~法人
老师,我想问问我们公司给电力公司付的电费,之前借方是其他应收款,贷方是银行存款,借方的其他应收款余额表示我们还剩下的钱,现在科目挂错了,要把这个科目从其他应收款挂到其他应付款,那要怎么处理呢?现在其他应收款科目的借方余额是7000元。
你好,税务局核税的说是1-6月核的是330万账上做了512万,180几万的票在哪里,我们自己也查了账看了2022年计提了借管理费用,装修费188万延续到现在,这个会不会是没有发票的,之前会计做的账
没有发票的,你纳税调增呀,你是不是没有调增。
你好,老师,税不是我报的,我是才来上班的,新老板设计股权变更要核税,不知道问题是不是出在2022年上装修费上没有发票还计提费用188万的,所以账上支出多,核的少188的票
你好,那这个330是收入还是成本的。
你好,税务局核的330万是成本费用
你好,那就是他多做了呀,你去查一下的。
你好,这个是金蝶软件做的,看电脑上的就可以了吧,账本找不到了
你的软件里面有原始凭证吗?
你好,软件里面有科目余额表,利润表,明细账,资产负债表,利润表,看那个啊,谢谢
你好,这里面什么都看不出来,哪些没有发票你看不到