你好,学员,稍等一下的
某企业第一车间生产甲、乙、丙三种产品,本年度制造费用预算总额为420000元,三种产品本年计划产量分别为5000件、6000件和1600件,单位产品定额工时分别为40小时,70小时和50小时。本年4月生产甲产品600件,乙产品400件,丙产品300件,实际发生制造费用40000元。3月末,“制造费用-—第一车间”明细账有贷方余额1000元。企业按年度计划分配率法分配制造费用,则: (1)制造费用年度计划分配率=( ) (2) 12月份按年度计划分配率分配的制造费用总额=( )其中甲产品12月份分配转入的制造费用=( )元,乙产品12月份分配转入的制造费用=( )元,丙产品12月份分配转入的制造费用=( )元。 (3) 12月实际制造费用与按计划分配的制造费用的差异=( )元,4月底制造费用账户余额= ( )元
某厂为季节性生产企业,生产甲、乙、丙三种产品,本年度基本生产车间制造费用预算总额为510000元,三种产品本年计划产量分别为2200件、3800件、2200件,单位产品定额工时分别为20小时、10小时和40小时。本年12月份生产甲产品400件、乙产品500件、丙产品300件,实际发生制造费用6000元。经查,11月末制造费用本年累计借方发生额为455000元,贷方发生额为435000元,“制造费用——基本生产车间”明细账有借方余额20000元。要求:(1)计算本年度计划制造费用分配率。(2)按计划制造费用分配率分配12月份产品应负担的制造费用,编制会计分录。(3)将全年制造费用的实际发生额与按计划费用分配率求得的分配数额之差额调整计入12月份产品成本。三种产品在开工月份的生产份额相差不多,请按12月份实际完成的定额工时将费用分配给甲、乙、丙三种产品并编制会计分录。
某厂为季节性生产企业,生产甲、乙、丙三种产品,本年度基本生产车间制造费用预算总额为510000元,三种产品本年计划产量分别为2200件、3800件、2200件,单位产品定额工时分别为20小时、10小时和40小时。本年12月份生产甲产品400件、乙产品500件、丙产品300件,实际发生制造费用6000元。经查,11月末制造费用本年累计借方发生额为455000元,贷方发生额为435000元,“制造费用--基本生产车间”明细账有借方余额20000元。要求:(1)计算本年度计划制造费用分配率。(2)按计划制造费用分配率分配12月份产品应负担的制造费用,编制会计分录
3、某基本生产车间全年制造费用计划发生额为400000元;全年各种产品的计划产量为:甲产品2500件,乙产品1000件。单件产品工时定额为:甲产品6小时,乙产品5小时。本月实际产量为:甲产品200件,乙产品80件;本月实际发生制造费用为33000元,“制造费用”账户本月期初余额为借方1000元。要求:采用年度计划分配率(1)计算年度计划分配率;(2)甲、乙产品应分配的制造费用;(3)编制制造费用分配会计分录。
3、某基本生产车间全年制造费用计划发生额为400000元;全年各种产品的计划产量为:甲产品2500件,乙产品1000件。单件产品工时定额为:甲产品6小时,乙产品5小时。本月实际产量为:甲产品200件,乙产品80件;本月实际发生制造费用为33000元,“制造费用”账户本月期初余额为借方1000元。要求:采用年度计划分配率(1)计算年度计划分配率;(2)甲、乙产品应分配的制造费用;(3)编制制造费用分配会计分录。
老师那抖音平台的收入如果绑定的是老板的卡,先提现到老板卡,然后老板再转入公户,提现到老板卡这步附什么附件啊,这步不做可以吗,直接其他货币资金减少,银行增加,可以吗
出售固定资产开具发票了走固定资产清理核算申报时填报收入账表不符怎么办啊
老师还有美团平台收入当月的收入也是次月才提现,是不是从美团平台先打印出月汇总,做其他货币资金,次月再做其他货币资金减少啊
老师自助开台收入私人户最终也是转到公户的,比如当月收入次月第一天才转入公户那我以什么做附件计入其他应收款老板啊,是不是从自助开台机打印出月统计表啊,
老师,汇算清缴时提示主营业务收入比去年高出50%以上,正常吗?
年度汇算清缴后减去调增的还是亏损,需要做账呀,怎么做分录?
老师,办公室租金可以作为成本吗?需要对方提供租金发票吗
已经认证抵扣的专用发票,对方公司名称写错,重新开具,怎么做会计分录?
信息服务业,2023-2025年把房租计入研发支出费用化支出——其他费用——房租科目里了,但房租不能加计扣除,这下怎么办呢,25年1-4月账都结了,凭证也装订了,该怎么调整,我们是小企业会计准则
老师,那个应付账款贷方用暂估是什么意思