这里服务不需要加拿大。

购进货物取得增值税专用发票,注明支付货款为60万,进项税额9.6万,另外支付购货的运输费用6万,取得运输公司开具的增值税专用发票,计算该货物可以抵扣的进项税额??=9.6+6×6%=9.96万元为什么运输费用税率这里用6%,不是快递业6%,货物运输9%吗?
购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元,进项税额10.2万元,另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的普通发票,算销项税额
购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额10.2万元;另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。请问应纳税额怎么算
公司通过物流发货后,收到物流公司开具6%货运代理发票我,属于运输费吗,交印花税吗
生产企业通过物流公司发出货物,支付运费后,收到增值税专票,税率是6%,开票能容是货运代理,会计记账到销售费用-运费,
个体工商户,查账征收是不是季度不超过30万不需要缴纳增值税?
我们给移动公司开票,但是回款没回到我们公司,我们以后要计提换账损失,是不是要缴5%的所得税?
公司24年对学校有笔公益性捐赠,用途为团委文体活动基金,项目执行期限2024.8.30-2025.8.29 一年,那24年做企业所得税的时候把捐赠支出调增了,那25年是不是可以税前扣除了
请问26年个体户是不是注册难度很大
再请教一下朴老师,您说如果内账按收付实现制来做的,那成本费用就可以按收付实现制来做,如果是按权责发生制来做那就只能按对应的,不能混。那这样又回到了最开始的问题,成本怎么取数的问题了。
老师,我们是个体,我们1月2月显示定期定额,到3月时候显示查账征收,然后税务局发了终止提醒,2026年不再予以延期,目前状态为查账征收,请自行申报。我已经开了1月2月份的发票,是不是要红冲掉1,2月份发票
有一张出口采购专票,现在还没确定要不要退税,肯定先不认证,进项入账哪个科目?
公司给入职转正员工报销体检费属于什么费用 会计分录具体怎么做
清税证明出来,就不用报税做账了吗
老师好:请问我企业执行企业会计制度,现动迁了,先收到一笔动迁款,怎么走账?
你好,代理服务不需要缴纳印花税。
这是支付运输费,不用缴纳运输印花税吗
你好,可是他给你开的发票不对,他开的是代理服务。
合同签订的是运输服务吗?如果是的话,可以退回去重新开的。
没有合同,就有发货时运单
你好,是他给你们提供的运输吗?如果是的话,他开错了发票。
对方开的就是这种
我知道了什么业务代理服务,他给你开的就是这一个,对方应该给你开运输服务*运费。
对方开错了吗
对的,是的,对方开错了,只要是他给你提供的运输服务就不对。
好多年了,一直是这么开的
还是按运费记录的
那你就正常做运输费里面的不需要缴纳的。
物流公司给企业开发票货运代理也是可以的
你看一下他有没有这个经营范围不就可以啦,只要有这个经营范围就可以开。
对方物流公司有这个经营范围,
意思是,我公司经过物流公司发货,对方给我方开货运代理是可以的吗
你还能退回去重新开吗?能退回的你跟他说开运输的9%的税率不要这个,能退回最好退回,如果实在退不回去的话,只能拿这个来做,没有别的办法,不是吗?
退不回去了,他们说开的就是这种
那就是了,你只能拿来这个来做账,当时你们也没有签订合同,也没有约定好了给你开什么发票。
对的,那我们可以做账吗
你好,可以的,可以做账的。