你好,是6.4的应付账款的尾款不需要支付了吗?

老师好!这种情况怎么处理合适?
你好老师,这种情况要怎么处理
你好,这种情况一般是需要怎么处理,需要提供什么资料,谢谢
你好,我想问下,像这种情况,需要怎么处理
老师好,这种情况怎么处理
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
对的,是这样的
你好 借:应付账款 6.4,贷:营业外收入 6.4
那如果是多付是不是就营业外支出了属于
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师了,还有就是我想问下这种情况咋处理
你好,是之前多计提了税款吗
对,是之前的账,
你好,需要冲销多计提的税款
因为是之前的账,之前不是我做的,现在我做就变成了建账的期初,这我要怎么冲
你好,需要冲销多计提的税款 借:应交税费—某某税款 贷:税金及附加
好的,谢谢老师了
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。