您好,题目涉及全部的了吗

居民个人张某为中国境内甲公司员工,本年取得的收入情况如下:(1)每月取得中国境内甲公司支付的税前工资、薪金收入15000元。(2)2月,为中国境内乙公司提供咨询服务取得税前劳务报酬收入40000元。(3)4月,出版小说一部,取得中国境内丙出版社支付的税前稿酬收入60000元。(4)8月,取得中国境内丁公司支付的税前特许权使用费收入80000元。(5)9月,将所租入中国境内的一套住房转租,当月向出租方支付月租金4500元,转租收取月租金6500元,当月实际支付房屋租赁过程中的可以从租金收入中扣除的各种税费500元,并取得有效凭证。(6)10月,以150万元的价格转让一套两年前无偿受赠获得的中国
中国居民个人王某为境内甲上市公司的职员,,本年取得下列收入:1)每月取得甲上市公司支付的税前工资、新金收入10000,甲上市公司每月为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税时已经税前扣除专项扣除额2045元、、专项附加扣除额1500元。王某没有其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。(2)2月为中国境内乙公司提供咨询取得稅前劳务报酬收入3000元。(3)4月出版小说一部,取得中国境内丙出版社支付的税前稿酬收入4000元。(4)8月取得中国境内丁公司支付的税前特许权使用费收入1000元。,(5)转让已出原值为120万元的商铺,取得转让收入200万元(不含增值税),支付可以在个人所得税前扣除的各项合理税费合计4万元(均取得合法票据)。要求:计算赵某出售该商铺应纳的个人所得税。16)12月取得保险赔款1200元。。要求:以元为单位。(1)计算王某本年综合所得应纳个人所得税。(5分)(②计算王某出售商铺应纳个人所得税。(5分)(3)计算王某取得
居民李某于 2019 年某月取得一次性劳务报酬收入 28000 元,取得一次性稿酬收入 18000元,同月转让专利取得收入 12000 元。上述收入均为税前收入,且均来源于中国境内,要求:计算李某本月应预扣预缴的个人所得税
威廉(非高管)为在华工作的外籍人士,在中国境内无住所,2021年4月15日来华工作,12月12日离开中国,在华期间无离境记录。在中国境内工作期间,每月从境内任职企业取得工资30000元,从境外取得工资折合人民币15000元(假设不考虑除基本费用以外的其他因素)。计算2021年威廉在中国应缴纳个人所得税 4月工资薪金收入额=(30000+15000)×[1-15000÷(30000+15000)×(30-15.5)÷30]=377500(元) 12月工资薪金收入额=(30000+15000)×[1-15000÷(30000+15000)×(31-11.5)÷31]=35564.52(元) 5-11月均在境内工作,无离境记录,不存在境外所得,工资薪金收入额=30000+15000=45000(元) 综合所得应纳个人所得税=[45000×7+377500+35564.52-60000]×35%-85920=147902.58(元) 为什么要扣除60000,而不是5000*9
朴某2021年在中国为非居民纳税人身份,8月在境内工作取得境内雇主支付的工资收入额18000元;另在境内应邀开展讲座,取得劳务报酬30000元;并于同月在境内出版一部小说取得稿酬200000元。上述所得均为含税金额。要求:计算朴某当月在我国应纳的个人所得税。
老师,往来款项异常,应从哪些方面分析?
财务报表核定的年报,商贸企业,是指12月的吗?
印花税买卖合同,销账是看主营业务收入吗,现在是进项也需要申报,进项是看记账凭证原材料和库存商品借方余额来统计缴纳吗
印花税现在是进项也需要申报,那么进项要分专票和普票吗,普票也需要申报吗
老板有的一家砂石公司效益不好已经停产大半年了,一直零申报,现在老公以这个公司名义和另外一家公司合作签了加工合同,另外一个公司出场地和原料,老板出设备出人工和电费,收代加工费,对方公司算加工费是按照加工出来的砂销售出去的总收入扣掉生产成本和加工费得到的利润各分50%+加工费是老板拿到的部分,老板要从这个停产公司开发票出去给对方,这样好开发票吗?
老师,12月工资不发,已经停业了。但是社保还交,个人承担部分也得扣出来。怎么做分录?
老师,我们厂里业务员销售了7台搅拌机已做账,又外调1台撒料车没有上账,都销售出去后,业务员收到货款,把外调撒料车款给结账了,剩下的款给我们了,会计科目怎么做?
销售生牛肉税点多少老师?
你好,老师,我们有一批货,货值190万,运费30,保费10,转关费5,这个报关单预录入单,应该怎么填?报关单那个总价应该是只填货值,还是把所有的加起来分摊?
老师,增值税税负异常,该从哪些方面分析呢?