你好同学,那对方的话就是借库存商品200000,借应交税费,应交增值税进项税额26000贷银行存款。226000

买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款(主营业务收入)
卖出东西这样写科目对吗借:银行存款贷:主营业务收入应交税费—应交增值税
借:银行存款 226000.00 贷:主营业务收入 200000.00 应交税费-应交增值税-销项税额 26000.00,对方科目怎么写?
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
老师你好,21年有一个会计分录本应是, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结果写成了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额抵减 现在怎么改呢
付给供应商的款,供应商未提供发票 这种直接做冲账处理可以吗,如果要冲账,多久才可以这么操作,需要什么附件做为凭据
老师,旧账预付账款很久没有发票,如果要调平账面,如何处理合适
酿酒厂账务处理 和分录
老师,有个问题麻烦帮我解答一下可以吗? 还没搞明白 我们公司帮一个朋友交社保,每个月社保费用他有转给我,现在给他停保了,只有10月份交了一个月,但没给他发工资报个税,这交的社保费现在怎么账务处理呀?
有没有深圳那边的老师?请问最近深圳那边会计就业情况如何?40岁的会计还有发展机会吗?
老师,商贸公司税务系统进项金额400万。但是账务系统库存1600万,这种风险大吗。为了少交增值税,后续的比较多。慢慢的二者相差比较大。以后直接多结转成本,这种可行吗
缴纳投标费借:管理费用-投标费,贷银行存款 收到投标费的普票如何写会计分录,谢谢
老师,管理费用劳务费怎么能税前扣除
老师财务软件的利润表本年累计净利润和利润表季报净利润金额为啥不一样呢?
老师你好,我司销售家具含设计,税率按销售会货物13%吗?还是分别算税按设计服务6%呢,销售部分6呢