你好不是一个月的吧
我们单位发工资不固定,有时候一个月发两次,有时候两个月都不发,但是每个月都做工资表,每个月都申报个税,申报好了发放的时候,发放的金额还会有变动。现在会计事务所的人说这样影响汇缴,要重新调整,请问该怎么调整?
我们个税历史问题间隔2个月。由于一个月只能申报一次,所以我们最终要把7-8月发放的工资,一起合并申报,但是,还需要麻烦你们帮我们先测试一下,个人可能会增加多少税额的负担,然后再把增加的税额补偿给员工(即测试7月工资申报算一次个税,7-8月合并申报算一次个税),HR把两次个税的差额算出来后,合并到原8月工资里,补偿给员工。所以我们单位最终申报的应发工资是=原7月工资+原8月工资+补偿的个税差额。这句话能懂吗
老师请问下,我计算个税两次收入和各个费用都是一样的,但我两次计算出来应补个税不同,我是按照第一次个税(应补金额较少)发的工资,这个误差会有啥影响吗
请问老师,我司首单出口退税,国内一个采购合同,对外出口是三个订单。分三次出口报关,每次出口的商品不是和单个订单对应,是混着出口,每次报关金额和收汇金额(分别按订单比较开形式发票的)不对应,这样对于出口退税影响大吗?
老师我想计算一下公司增值税税负率,我用毛利×税率算出来的 和用 〈销项-进项〉/不含税收入 这两种方法算出来的答案不一样 请问老师我想知道公司的增值税税负率应该按照哪个比较准确呢
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
老师是一个月的,好像是预填专项附加扣除影响的
你好,那个人符合这个要求吗?符合的话他扣除没有关系。
老师我是第一次做这个扣个税,怎么看符不符合啊,我查看两个表是累计专项扣除两张表不同
是不是算重复了啊
这个专项附加扣除个人自己填写的,还是你们在扣缴端给他申报的?
一个月是多少?所属期几月份扣除几个月的不就可以啦?你自己判断一下哪个是正确的。
好的,谢谢老师,我明天了解下
可以看一下的,如果你看不明白的话,你再问我 不用客气