借销售费用差旅费1400 应交税费应交增值税进项60, 库存现金540 贷其他应收款。

李大海出差回来报销差旅费3795元,可以抵扣的进项税额63元,余额交回现金; 会计分录 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 库存现金 贷:其它应收账款 请问这个库存现金应该怎么算,谢谢
(4)10日,办公室袁飞主任出差借支差旅费2000元,出纳以现金支付。 (5)12日,办公室袁飞主任出差回来,报销差旅费交通费400元,会议费1000元,值税税率6%,可抵扣进项税额60元。袁飞交回现金540元 。会计分录
办公室文员李明培训回来,报销差旅费11000元,交回现金500元。其中飞机票3660元,培训费4245.28元,增值税税额254.72元,住宿费1320.75元,增值税税额7925元,出差补助1440元。编写会计分录
办公室文员李明培训回来,报销差旅费11000元,交回现金500元。其中飞机票3660元,培训费4245.28元,增值税税额254.72元,住宿费1320.75元,增值税税额7925元,出差补助1440元。编写会计分录
15日,开出转账支票支付给顺利物流公司销售产品运输费,增值税专用发票不含税运输费5000元,增值税额为300元。20日,李明出差回来,报销差旅费5600元,出纳补付其现金600元。(8)31日,已知本月增值税销项税额为6900元,认证抵扣的进项税额为3600元,请根据本月应交增值税额计算出应缴纳的城建税和教育费附加,并予以计提。(9)结转已销甲产品成本125000元,乙材料成本为15000元。请根据以上资料编制会计分录。快快快
一般纳税人,暂估没有明细, 1、借 原材料-暂估,贷 应付账款-暂估, 来票直接 2、借 应付账款-暂估,贷 现金/银行 不考虑有没有明细,这样1、2、分录对吗?然后考虑明细的话,这样有风险吗,指的是风险
老师,请问下,我们公司,基本上天天往一个不是名义上的股东老板的名字办的银行卡,转钱,作为备用金花,一天有的时候一万,有的时候几万,有啥风险吗?
2025年财务报表,现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
老师:我公司给供应商提供设计图纸,但是不提供材料,供应商自己提供材料和加工服务,把商品加工好,我公司买入供应商的产品,我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同?
老师。请问一下外贸公司问题。如果我2026年1月,2月,3月有出口货物,每个月都有做销售收入的账,但我是要到5月份一起做出口退税,请问勾选退税发票是5月份做出口退税时一起勾选退税,还是先每个月做勾选退税。
老师,现在做的商贸的账,请问餐饮业的账和商贸差别大吗?简单介绍一下实操思维,谢谢
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么