你好同学,我们现在的话是销售借。银行存款。4100预付账款75000,贷主营业务收入70000贷应交税费,应交增值税销项税额。9100

5日,收到N公司预付的购货款420000元,已存人银行。2)20日,向预付货款的N公司销售A产品100件,单位售价4200元;B产品20件,单位售价1500元,增值税率13%。以银行存款支付。3)其中A产品成本为每件3500元,B产品成本为每件1200元。并结转本。
5日,收到N公司预付的购货款420000元,已存人银行。2)20日,向预付货款的N公司销售A产品100件,单位售价4200元;B产品20件,单位售价1500元,增值税率13%。以银行存款支付。3)其中A产品成本为每件3500元,B产品成本为每件1200元。并结转本。
甲公司向丁公司交付A产品20个,单位售价3500,增值税销项税额为9100元,税价合计79100元。扣除预付款外,收回余款4100元,存入银行
甲公司销售A产品900个给乙公司,单位售价3500元,合计3150000元,增值税销项税额为409500元。收回2559500元货款,剩余货款尚未收到。
资料:甲公司为增值税一般纳税人,2020年1月发生以下7笔经济业务,请代为编制会计分录。(1)2020年1月15日,甲公司销售A产品900个给乙公司,单位售价3500元合计3150000元,增值税销项税额为409500元。收回2559500元货款,剩余货款尚未收到。(2)2020年1月18日,甲公司销售B产品760个给丙公司,单位售价2200元,合计1672000元,增值税销项税额为217360元。甲公司收到丙公司签发的一张不带息的银行承兑汇票,面值1889360元。(3)2020年1月20日,甲公司预收丁公司货款75000元,存入银行。(4)2020年1月26日,甲公司向丁公司交付A产品20个,单位售价3500元,108项目三核算制造业企业的主要经济业务增值税销项税额为9100元,税价合计79100元。扣除预付款外,收回余款4100元存入银行。(5)2020年1月28日,甲公司将C材料销售,售价6000元,增值税销项税额480元,转让收入6480元存入银行,并结转C材料的实际成本5000元。(6)2020年1月31日,甲公司结转本月已销售A产品和B产
老师,2月份工资当月没发放,3月份也没发放,申报2月份个税时,0申报,对不?那个人保险企业己代缴,填写综合所得时,养老保险、医疗保险、失业保险用不用塡写?
老师,你好,工厂给员租宿舍,房东是个人,不会给我们开发票,房租,水电费都是工厂承担的,请问怎么入账
老师,请问员工个人所得税汇算清缴不做可以吗?还是必须要做的(董孝彬老师)
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议