你好同学,咱是哪一年进入这个管理费用的?是以前年度吗?如果是的话,可以借无形资产贷利润,分配未分配利润,这是小企业会计准则的做法。
老师,请问下,公司是软件企业前期开发软件系统一直都是计入研发费用-费用化中,现在已开发完成没有资本化的金额计入无形资产,所以账上现在无无形资产,这个怎么处理?
老师好!请问如果软件公司做的无形资产的研发一直入的费用没有资本化,现在有个机构将我们软件进行了评估,不知这怎么入账?没有付款没有其他可以转为无形资产的,而且评估的费用比较高。
自行研究的软件取得的了著作权,前期相关的所有的费用计入的管理费用—研究费用,取的著作权后,后续形成无形资产和无形资产摊销该怎么账务处理,金额该怎么计算?谢谢
公司前期开发了一款软件,计入管理费用办公费,现打算将它转为无形资产,账务要怎么处理?谢谢
老师,请教一下高新技术企业的问题,外购来的软件著作权能不能作为公司的研发成果,可以的话,研发费用已经结转在管理费用的研发费用里了,这个要怎么结转到无形资产科目,谢谢
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
当年入账,当年转出。
你好同学,直接借无形资产贷管理费用。
确定管理费用可以直接转无形资产,不用做笔红冲?
你好同学,咱们现在做的包含,是红冲,其实把管理费用放在贷方,相当于就是把管理费用红冲掉了。
好的。那就是借:无形资产。贷:管理费用。做这一笔就可以了是吗?
你好同学,对的,做这一笔分录就可以了。
好的,谢谢
祝你生活愉快,开心快乐。