你好; 那你 这个实际是无形资产的话。 你就转资本化去 调整下分录哦

老师好!请问如果软件公司做的无形资产的研发一直入的费用没有资本化,现在有个机构将我们软件进行了评估,不知这怎么入账?没有付款没有其他可以转为无形资产的,而且评估的费用比较高。
老师您好,我们公司是搞研发的,研发的项目都费用化了,申请的专利都没有在会计账上提现,那我们现在要以专利投资,我们可以把这个专利评估入无形资产吗?
股东陈以他100%持股的公司a,与股东黄出资400万共同成立公司甲,公司甲注册资本600万,股东陈占60%..股东黄占40%。其中公司a经过评估,账面固定资产30万,无形资产(软件著作权,商标)评估价值580万,无形资产账面0元。公司a之前是代理记账。2023用新软件期初建账的时候,账上有固定资产30万,无形资产按评估价值入账580万。资本公积580万。2023年1月建账,无形资产都有计提摊销。现在领导说无形资产账上错误想要调整成0。之前无形资产按评估价值入账,导致资本公积增加580万,而资本公积580已经缴纳印花税。1-10月的财务报表上都是有无形资产。现在如果把无形资产调整成0,相应资本公积也成0。那之前缴纳的印花税可以申请退回吗?另外3季度财务报表有无形资产580万,资本公积580万,而4季度的财务报表上无形资产0,资本公积0,会不会引起税务方面的问题呢?谢谢老师!
老师您好,请问一下一般纳税人公司名下有一个无形资产~土地使用证,当时为了办这个证花的费用有票的都计入无形资产了,有些没发票的就没做账,这中级间也有一些隐形开支。现在这个无形资产账面价值是70万,但是实际这个土地证的市场价值达到1000万了。假如我们现在找了第三方评估机构去评估成1000万。这个账务处理该怎么操作?
老师,我公司是软件开发企业,22-23年老板个人垫付委托第三方机构研发的,而且是3家以上的公司合作共同研发,现在已经测试成功马上有营业额了,公司后续想申请高薪技术,但现在委托研发的大额支付发票都没到位,也就在账面上形成不了无形资产进行摊销,我给老板讲了这个垫付的还能转为他的实践注册资本金,他也知道,但他前期个人垫付的都基本付清了,所以后续要发票很难,他现在时间精力都放在开发市场和客户方面了,请问老师,这个账面还没有形成无形资产(因没开研发费用发票),但实际已经形成并马上有营业额了,我给老板如何解释他才可以重视并要那种研发费用发票呢?
我们公司是建筑工程公司,然后客户欠我们一笔款10000(含税,已开票)。我们向客户催款,对方说要请劳务公司给我们代发工资。这样子可以吗?个税是对方的劳务公司申报吗?假设我们公司的工资是50000(没有扣社保)。就把工资单50000的发给对方,对方扣完个税,再发给员工吗? 提问:1.这样社保和个税不一致,有没有影响? 2.对方帮我们付完钱,我能做账 借:应付职工薪酬,贷:应收账款吗?
ISO老师的费用是怎么报销的,企业报销先员工垫付,然后提报销单是提员工的嘛
公司请外国专家来咨询,每次付几万日元,一年来几次,是不是代缴个税,对方也需要开收据才能税前扣除是吧。
老师,您好!就是我们去年出口的产品,客户退回来返修,当时出口记过收入了,那返修再出口这个要怎么记账啊
老师,您好,我公司在其他小区租的场地,然后弄的车棚,做的电动车充电服务,这个车棚算我们的固定资产么?
业务招待费为负数,企业所得税汇算清缴需要纳税调整吗?
请问现在建筑劳务费要怎么开呀?谢谢
对公付款1万,付错了,对方又退回来了,还需要做账吗
应付职工薪酬年末余额是30万,纳税调增了这部分,后面的账务该怎么处理呢
合伙企业,个人独资企业,有限合伙,集体所有制注销需要公示吗