你好,你进口他的,然后再销售给他妈。

一般纳税人: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 借:银行存款 应收账款 老师 是这样的分录吗 我这个库存商品会一直越来越多呀 怎么做是对的呢 借:库存商品 贷:应交税费-进项税额 应付账款 借:应付账款 银行存款
老师,请教,我公司进口豆子,豆子是个人在缅甸种植后进口来销售的,因为个人名义不能进口,请我公司帮他进口,我公司就以自己的名义,也就是自理进口了,销售也是这个个人销售的,这种往来要怎么处理啊?比如说进口时应收账款,国内销售时应收账款?因为实际上不收也不付
老师,请教,我公司进口豆子,豆子是个人在缅甸种植后进口来销售的,因为个人名义不能进口,请我公司帮他进口,我公司就以自己的名义,也就是自理进口了,销售也是这个个人销售的,这种往来要怎么处理啊?比如说进口时应收账款,国内销售时应收账款?因为实际上不收也不付
老师,请教,我公司进口豆子,豆子是个人在缅甸种植后进口来销售的,因为个人名义不能进口,请我公司帮他进口,我公司就以自己的名义,也就是自理进口了,销售也是这个个人销售的,这种往来要怎么处理啊?比如说进口时应收账款,国内销售时应收账款?因为实际上不收也不付
老师,请教,我公司进口豆子,豆子是个人在缅甸种植后进口来销售的,因为个人名义不能进口,请我公司帮他进口,我公司就以自己的名义,也就是自理进口了,销售也是这个个人销售的,这种往来要怎么处理啊?比如说进口时应收账款,国内销售时应付账款?因为实际上这个不收也不付
2025年汇算清缴做的时候发现2025年没有高新立项要把图片里面的内容调整,怎么调用什么科目
劳务派遣 按季度开票 一月开了123的发票 开发票时候不能差掉23月的工资社保吗
客户跟我方采购订单总金额是15万,(其中包含了运费5万),客户按照15万付款过来。最后实际发货运费是5.4万,报关单上成交方式是cif,运费是5万,保费4千,按照实际最终运费填列,报关总金额申报的是15万,那这样子的话,运费有相差,该怎么记账呀?
个体能加多少个办税人
压力表税收分类编码是多少?水暖件
老师 汇算清缴 需要退税6000多 不想退 还可以弥补以前年度亏损 咋调整呢
之前25年有发票被判定虚开了 、现在企业所得税要做纳税调增、要怎么操作呢
老师您好,我公司是一般纳税人,项目彩虹供应商给开的普票是1%税点,3%专票,我司能用3%的专票进行抵扣吗?如果不能自己补11%或者12%的税点划算吗
老师,客户交来订购货物5000元定金,定金里的3000元作为货物款,剩余的2000退给他,没有开发票,这怎么做账?
老师,问下汇算清缴,税收滞纳金是填写102010表罚没支出,还是其他?
进口他的,然后再销售给他吗
是呢老师
他这个人现在是国内还是国外?你需要出口报关吗?
国内销售,他人在国内
咨询过外管,说是可以不付汇,付国内也可以
他就是到国外种植拉回国内卖的
啊,那就可以的,可以这么做的。
老师,直接冲是吗?进口时货物时,不做应付账款-国外,直接分录为应收账款个人这种是吗?还是哪种好?
比如进口时:借:库存商品 应交税费—进项税 贷:应收账款-个人,开销售发票时对冲进口进的,借:应收账款-个人 贷:主营业务收 应交税费-销售税,个人为开票时的个人
你好,这个是你们签订的合同,是购买的谁的?
老师,进口报关时做了形式合同,因要植检证,报关进口时做的是买方是国外做植检证的公司
就问你们怎么签订的合同?和哪个企业签订的?
报关时给海关的是根据海关要求植检证上的公司,私下又和个人签了个合同,代他进口
那就写企业的名字, 单位需要付钱。
老师付款了钱收不回来的,货不是检证上的公司
对方企业再转给个人,个人再支付给你企业,你销售出去再收回来不就可以啦。
老师这种操作不了,国外企业不会打款回来的,咨询了外管说可以打给国内的个人
那就出一个委托书,对方企业委托个人收款。