同学你好 要做分录吗
2017年发生如下经济业务:1.采购原材料一批,价款30000元,增值税3900,价税以银行存款支付并取得增值税专用发票2.产品生产领用原材料20000元,本期应支付生产工人工资20000元3.计提机器设备折旧100004.核算产品生产成本(将制造费用转入生产成本)5.本月完工产品40000元6.出售产品一批售价50000元,增值税率13%1款项收到,存入银行。7.以现金支付产品销售过程中的运杂费、包装费500元8.以银行存款支付厂部办公费8000元9.计提银行借款利息1200,同时用银行存款支付10.以银行存款支付违约金500元11.应付A公司款项300元,经确认无法支付12.结转本月已销售产品的实际销售成本35000元13.计算本期利润总额按本年实现利润总额的25%计算应缴纳的所得税,并作出会计分录14.将本期各损益账户的余额转入"本年利润"账户15.将全年实现的净利润转入"利润分配"账户16.按税后利润的10%计算提取盈余公积17.按税后利润的40%计算登记应付给投资者的利润。要求:做出上述业务的会计分录登记相应的会计账户,期初余额及本期发生额,编制年末利润表及资产负债表
(1)销售A产品10台,售价94000元,增值税税率13%,款项存入银行。(2)销售B产品8台,售价85000元,增值税税率13%,款项存入银行。(3)月用银行存款支付销售费用7880元。(4)计提本月银行借款利息1250元。(5)结转已销产品的生产成本A产品成本67760元,B产品成本35704元。(6)销售不需用丙材料1000公斤,售价8000元,增值税税率13%,货款已存入银行,丙材料的采购成本为5450元。做分录
(7)毁损设备一台,原值7200元,已提折旧5300元,经批准作营业外支出处理。(8)用银行存款支付办公费6500元。(9)计算应交所得税5554.8元。(10)月末将各个收支账户的余额转入“本年利润”账户。(11)按规定提取盈余公积1880元。(12)按规定分配给股东利润8000元。[要求]根据以上业务编制会计分录,并登记损益类账户和“本年利润“利润分配”账户。做分录
目的]练习财务成果的核算[资料]永兴公司20××年10月份,发生下列经济业务:(1)销售A产品10台,售价94000元,增值税税率13%,款项存入银行。(2)销售B产品8台,售价85000元,增值税税率13%,款项存入银行。(3)月用银行存款支付销售费用7880元。(4)计提本月银行借款利息1250元。(5)结转已销产品的生产成本A产品成本67760元,B产品成本35704元。(6)销售不需用丙材料1000公斤,售价8000元,增值税税率13%,货款已存入银行,丙材料的采购成本为5450元。7)毁损设备一台,原值7200元,已提折旧5300元,经批准作营业外支出处理。(8)用银行存款支付办公费6500元。(9)计算应交所得税5554.8元。(10)月末将各个收支账户的余额转入“本年利润”账户。(11)按规定提取盈余公积1880元。(12)按规定分配给股东利润8000元。[要求]根据以上业务编制会计分录,并登记损益类账户和“本年利润“利润分配”账户。
[目的]练习财务成果的核算[资料]永兴公司20××年10月份,发生下列经济业务:(1)销售A产品10台,售价94000元,增值税税率13%,款项存入银行。(2)销售B产品8台,售价85000元,增值税税率13%,款项存入银行。(3)月用银行存款支付销售费用7880元。(4)计提本月银行借款利息1250元。(5)结转已销产品的生产成本A产品成本67760元,B产品成本35704元。(6)销售不需用丙材料1000公斤,售价8000元,增值税税率13%,货款已存入银行,丙材料的采购成本为5450元。(7)毁损设备一台,原值7200元,已提折旧5300元,经批准作营业外支出处理。(8)用银行存款支付办公费6500元。(9)计算应交所得税5554.8元。(10)月末将各个收支账户的余额转入“本年利润”账户。(11)按规定提取盈余公积1880元。(12)按规定分配给股东利润8000元。[要求]根据以上业务编制会计分录,并登记损益类账户和“本年利润“利润分配”账户。
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?