您好 借:主营业务收入317900 借:其他业务收入54000 借:投资收益28000 借:营业外收入5800 贷:本年利润 317900%2B54000%2B28000%2B5800=405700
将本期主营业务收入1200000元,其他业务收入200000元,投资收益9000元,营业外收入3000元,结转“本年利润”账户,编制会计分录
将本月主营业务收入700000元,其他业务收入78000元,投资收益8000元,营业外收入25000元找入本年利润账户。
12月31日月末,将本月实现的主营业务收入40000元、其他业务收入30000、营业外收入2000、投资收益1000结转“本年利润”账户。
12月31日,将本月主营业务收入317900元,其他业务收入54000元,投资收益28000元,营业外收入5800元,结转“本年利润”账户(需要分录)
将主营业务收入450500元,其他业务收入12000元,投资收益23000元,营业外收入3000元结转到本年利润账户
老师,我这边要注销一个单位,现在应付账款的往来款金额较大找不到发票,供货商也不愿意再开或者我们在支付货款!请问一下怎么账务处理?
老师,发票报销审批流程应该是怎样的?财务审票应该是哪一步?
老板的工资做哪个科目?
暂估入库的成本月末已结转到本年利润,等冲的时候是否直接 借:预付账款-暂估 贷:本年利润
收入太多利润太高,交的所得税太多,给股东分红,是不是就可以少交企业所得税,个人股东分红,他需要交个人所得税,我们给他分红分录写什么
2025年补交2022年少交的印花税,补的时候进税金及附加还是直接冲未分配利润,求一下分录老师
电子税务局资产负债表里面应收账款是负数有问题吗
老师,我在3月有一笔分录挂错科目了,借:其他应收账款,贷:银行存款。现在我想在6月份调账,放回到应付账款,应该怎么写分录?
老师:我们建筑行业开出去的票是9个点,收到供应商的是13个点。这正常一样抵扣13个点吗?
深圳一般纳税人公司 能开普票吗