你好 根据你的描述,这部分是要作为你们的成本的
老师,我们支付给其他公司家电配送费了,对方公司也开票给我们了,然后做会计分录呢
你好。老师。我想问一下。就是我们母公司请的审计公司的人给我们子公司做审计,然后他们的出差费用我们全部承担。但是他们取的了机票发票是他们的名字。我们公司还能拿来做账嘛?应该记什么费用。
老师,我们公司的工会经费做可变成本还是固定成本呢?还有一部门员工是和第三方公司签订的合同,就是让这个第三方公司给他们发公司,交社保,我们会把钱转给他们,然后再转一部分的管理费,这种管理费做可变还是固定呢?
老师,我们公司的工会经费做可变成本还是固定成本呢?还有一部门员工是和第三方公司签订的合同,就是让这个第三方公司给他们发公司,交社保,我们会把钱转给他们,然后再转一部分的管理费,这种管理费做可变还是固定呢?
就是我们做设计,然后分了一部分交给其他公司做,就是这家公司给我们开的票我们记成本还是记费用呢
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
老师您好,这个分录该怎么去解释呢
老板要说他往年有实缴,但是都到其他应付款里了,让调账: 让全体股东签老板实缴协议,决议,投资款确认书, 需不需要写情况说明或者在协议里,注明老板往年,那些银行打款是投资款,并把这些银行明细与回单附后面,再让全体股东签字?
就是直接借主营业务成本贷银行存款吗
是的,你们拿到发票,就可以这样处理的
没拿到发票呢
没有拿到,那么你可以先放到预付账款的