你好,现在是可以的,我问了一下税务局,他是说可以。
公司是一般纳税人,收到进项是专票,可以抵扣,那么销项开出去给小规模纳税人,可以开普通发票吗?下个月报税的时候,还是可以勾选收到的进项票专票,对吗?
请问老师,我公司上个月有张进项发票未抵扣,可以在这个月勾选平台中勾选抵扣吗?上个月的发票能归属到8月份的进项吗?请问我要怎么操作?
2020年8月份对方开了一张进项票给我们,9月份的时候红冲了这张进项票,现在这个月我在勾选平台还是能看到这张正数的发票,我可以直接勾选认证吗
您好。老师,我想问一下,一般纳税人,这个月没有销项,但是收到了进项发票,必须这个月勾选抵扣么。还是可以留着以后开销项的时候再勾选抵扣
老师 我们这个月刚升一般纳税人 在小规模时候有收到开给公司的专票 这种这个月可以勾选抵扣吗 我在进项勾选平台能查到
实务中是不是避免用以前年度损益调整
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
但是我之前收到票 是小规模时候做账了 借管理费用 贷银行存款 现在勾选抵扣 需要修改分录吗 或者这个月怎么做账呢
你好,咱们现在可以借应交税费,应交增值税进项税额。贷管理费用。