借应收账款 贷主营业务收入75万 应交税费、应交增值税销项75万乘以13% 银行存款1500
高新企业的科目里有没有费用化支出,购置设备费?
请问老师看上年度税收,是不是看资产负债表应交税费栏数据
老师,法人租给公司的车必须开票么
老师好:咨询下,工资薪金申报中,劳务报酬【适用累计预扣法】和劳务报酬【不适应用累计预扣法】两者的区别是?一般怎么选择使用?
老师你好运输行业的税负率在多少
请问老师,出口分录计提应收退税的时候贷方的应交税费-出口退税,尽管后期收到退税以后,这个科目是不是一直会有余额,
预付账款未收到票,且已经收不到票了该怎么调整科目
这题和预付年金有啥区?尤其是B答案,怎么就成普年金了?
老师,请问一下,我们是卖建筑材料的,其中有一个金属材料由另外一个公司提供材料包安装,我这个账怎么做?对方开票是制作安装,这个是包工包料自己安装的,我这个20万怎么入账?
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗
啥?有点乱
你好,就是你银行垫付的运杂费,做到了应收账款里面收入加税合计多的应收账款。
借:应收账款 849000 贷:主营业务收入 750000 应交增值税 97500 银行存款 1500
是这样吗?
是的是的,是这么做。
(2)向W公司销售B产品1300件,单价400元,计价款520 000元,另转让甲材料400千克,计价款30000元,增值税税额71500另以银行存款支付代垫运费3000元,货已发出,货款尚未收到。
借应收账款52➕3➕7.15➕0.3)万 贷主营业务收入52万 其他业务收入3万, 应交税费应交增值税销项71500, 银行存款3000。
借:应收账款 624500 贷:主营业务收入 520000 其他业务收入 30000 应交税费——应交增值税 71500 银行存款 3000 第二题是这样吗?请问老师
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
3.向光明机床厂发出A产品800件,单价100元,B产品300件,单价200元,价款共计140 000元,增值税额182 000元,结清前已预收款120 000元外,其余收到对方签发并承兑的商业汇票一张。
借预收账款12万 应收票据38200 贷,主营业务收入14万, 应交税费、应交增值税销项18200
你题目里的税额应该是不对的。
应收票据的38200是怎么来的呢?
你好14万加上18200减12万的
5.结转已销产品的销售成本和出售甲材料的成本,A产品单位生产成本400元,B产品350元,甲材料单位成本55元
借主营业务成本 贷库存商品a产品400, 库存商品B产品350, 借其他业务成本贷原材料甲材料55。
借:主营业务成本750 贷:库存商品 ——a 400——b 350
对的,是的,是这么做的。